可以先無票申報,開票了在無票收入負數申報
老師 教育培訓機構,不開發票,未開發票收入按無票收入申報嗎?如果報了無票收入會不會稅務局那里存在風險預警(此企業有少計收入)風險,還是下個月把未開發票的都開出來,先不報無票收入呢?怎樣更合理?
老師,我上個月有未開票收入,申報增值稅的的時候未開票收入里填寫了數據,這個月客戶讓把發票開出來了,那增值稅申報的時候在未開票收入里填寫相應的負數嗎?這樣做,他們說會有風險,怕稅務有預警
公司今年4月成立,小規模公司。現在季度賬上掛其他應收應付各200多萬,成本80多萬,收入為0。因為業務上的特殊性,半年內都暫時不開發票。這樣申報季度報,會不會風險很大?按照現在優惠政策,有必要先做30萬無票收入嗎,做30萬無票收入有風險嗎?還是一直掛著,等將來開票專為收入?
先到一個單位,發現有未開票收入沒有申報,是以前的會計沒有申報,都是團購什么收的款,那個會計掛往來,我可以帶著每個季度,在免稅額度里面帶著申報?比如四十萬,我這個季度在不超過30萬的額度下做未開票收入,再下一個季度再帶著申報,這樣還行,都是普票,還是我不管,我她申報掉,還會有什么風險?
公司箱包制造業,本年申報收入400多萬,其中無票收入150萬,本人11月接手工作后了解到無票收入之前會計都沒有申報,對方客戶私卡打到老板賬上,出不入賬導致庫存虛大近100萬,該如何消化庫存,補報收入的話這個收入增長比例多少是在合適范圍,另外12月收入75萬其中無票收入占比1/4,如果每個月無票申報的金額很大的話會不會稅務預警,占多少比例合適,我是全部開出來對對方客戶有沒有什么影響,該怎么規避這些風險。非常感謝老師給與