附加稅,直接按減免后的金額入賬
發(fā)票紅沖了,交的附加稅退回的錢怎么寫分錄
老師,上個月給別人開的專票,稅已經(jīng)交了,這個月開負(fù)數(shù)紅沖,分錄該怎么做,關(guān)鍵問題,這個月是免稅銷售
增值稅專用發(fā)票沖紅了,稅已經(jīng)交過了,留底下來的附加稅要怎么做分錄呢
你好 老師,我6月份紅沖了一筆發(fā)票,分錄也做了,稅額是負(fù)數(shù),因為沒有超過征稅額度,沒有增值稅;我怎么把分錄做平呢?紅沖的分錄已做:借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù) ) 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額(負(fù)數(shù) ),后面應(yīng)該怎么把稅額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師您好 進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄怎么寫 1月份已經(jīng)認(rèn)證過了的,供應(yīng)商6月份沖紅了 紅字負(fù)數(shù)發(fā)票也已經(jīng)給我們了,現(xiàn)在分錄怎么寫
現(xiàn)有現(xiàn)金+貨+應(yīng)收賬款+應(yīng)付賬款=投資款+貨款+利潤成立嗎
、2×24年6月17日,甲公司銷售A、B、C三種商品 請教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷售合同,售價總額1000萬元。已知,如果單獨銷售A、B、C三種商品,其價格分別為200萬元、300萬元、500萬元。根據(jù)以往慣例,甲公司經(jīng)常以組合方式銷售B、C產(chǎn)品,組合價為600萬元;A產(chǎn)品經(jīng)常以200萬元的價格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟慕灰變r格為( )萬元。
老師,核定的85000,是含稅還是不含稅的呢?
老師,你好,我們是電商企業(yè),平臺會因為售后罰款,這個罰款對方也沒給我們開票,開了電子收據(jù),我走到營業(yè)外支出,這個是不是得在匯算清繳得時候調(diào)增?
公司購入空調(diào)屬于管理費用嗎?還是固定資產(chǎn)?
老師,那如果是25年2月收工傷金2000誤沖了管理費用工資,現(xiàn)在25年4月要改到其他應(yīng)收款,但是稅務(wù)那塊2月應(yīng)該已經(jīng)按當(dāng)時的費用申報過了,而且3月出了季報,這種情況下我4月調(diào)整改正可以直接借:管理費用工資2000,貸:其他應(yīng)收款2000嗎
公司買的新能源汽車,免征購置稅了,還能抵進項稅嗎
老師是一般納稅人,有銷項,以前帳上還留底了很多進項,月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
請問每月應(yīng)發(fā)收入35000元,社保打個比方個人部分是3000,請問這個第二個月的個稅怎樣計算?
資產(chǎn)負(fù)債率怎么計算呢?
交的個體經(jīng)營所得,1月份開的票這個月沖紅,個體戶不是減半征收嗎?沖紅怎么顯示減半征收
沖紅只需要做沖紅收入與增值稅分錄,若有收到退貨,還做退貨分錄