同學你好 直接原分錄負數紅沖就行了
老師,上個月給別人開的專票,稅已經交了,這個月開負數紅沖,分錄該怎么做,關鍵問題,這個月是免稅銷售
老師 請教下 上個月給客服開的發票開錯了 這個月把上個月 發票沖紅 開了負數發票 然后又開了個正數發票 怎么做分錄 雖然不影響稅額 但不知道 怎么做分錄
老師好~我們銷售方開具了負數專票,上個月已經交了的稅,這個月的開了負數銷項,怎么做賬呢
老師,上個月開的專票已經申報繳稅,這個月紅沖了,直接遞減本月銷售額對吧,也交過稅了,那這些紅沖的發票怎樣做賬務處理,直接做紅字發票沖減嗎?
老師上月的發票已經做賬,這個月紅沖重新開具了,紅沖的發票是不是做一筆相同的分錄負數就可以
3、甲企業2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業2017年1月1日發行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經營者社保交的是靈活就業的,申報經營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
謝謝老師,還有個問題,上個月是免稅的,但是我交了6千多的稅,這個月交的稅給我反了,現在我應該倒掛6萬多的進項,我現在進項銷項余額為0,不知道怎么調回去
免稅的你應該計入營業外收入的
我記到營業外收入了,就是銷項稅應該轉到成本,剛好剩下進項稅,我現在不知道怎么做分錄
進項轉出到成本就行了