你好同學(xué),做個一樣的憑證,把金額寫成負(fù)數(shù)就可以的。
老師您好,上上個月我們收到一張發(fā)票,進(jìn)項稅已經(jīng)進(jìn)行了抵扣,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,讓他們開了銷項負(fù)數(shù)又重新進(jìn)行了開具了正數(shù)發(fā)票,我怎么做會計分錄呢?
老師,上個月給別人開的專票,稅已經(jīng)交了,這個月開負(fù)數(shù)紅沖,分錄該怎么做,關(guān)鍵問題,這個月是免稅銷售
老師你好,我上個月有張票開錯了,這個月開張負(fù)數(shù)再開張正數(shù),金額跟以前一樣,上個月的票已經(jīng)做賬了,這個月開的一張正數(shù)和負(fù)數(shù)該怎么做賬呀?
老師好~我們銷售方開具了負(fù)數(shù)專票,上個月已經(jīng)交了的稅,這個月的開了負(fù)數(shù)銷項,怎么做賬呢
2022年11月我公司開具的銷項專票,對方已抵扣,2023年2月對方開具紅字信息表,同時我公司也開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,請問我公司開具的負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬?這已跨年了
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進(jìn)項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
那多交的稅,怎么做賬呀,不太明白
你好,咱多交的稅應(yīng)該正常,你上個月的時候就已經(jīng)做了憑證了,這個月咱們形成負(fù)數(shù)以后,你這個月除了開的這張負(fù)數(shù)的發(fā)票以外,還有沒有開其他正數(shù)的呢?如果也有的話,這個負(fù)數(shù)和正數(shù)的相互抵減,按照他們最終的合計數(shù),咱們才來交稅,所以你的睡一點都沒有多交。
這個月沒有正數(shù)發(fā)票哦,所以月底不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了
不,需要先結(jié)轉(zhuǎn)的先保持,這樣就可以的。