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你好,老師,我想問下,我們單位,有出口,有內銷,這個稅負率是怎么計算的

2025-04-28 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-28 14:55

你好,這個按照內銷的部分就好了。

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快賬用戶2026 追問 2025-04-28 15:01

稅負率=(內銷銷項稅額-可抵扣的進項稅額)/(內銷不含稅銷售額+出口收入)

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齊紅老師 解答 2025-04-28 15:01

你好,這個一般是不加出口這部分的。

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快賬用戶2026 追問 2025-04-28 15:02

這樣嗎?出口收入加不加?

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快賬用戶2026 追問 2025-04-28 15:02

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-04-28 15:02

你好,出口收入不用加進去的。

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產企業自營出口增值稅稅負率算: 稅務系統出的一個關于稅收負擔率的計算公式: 稅收負擔率=[(內銷收入%2B外銷收入)*適用稅率-(上期留抵%2B本期進項-期末留抵-進項轉出)]/全部銷售收入*100% 注:進項轉出中不包括外銷收入乘退稅率差而轉出的部分 或生產企業自營出口增值稅稅負率稅負率計算: 第一種計算方法是:(免抵額%2B應納稅額)/全年銷售收入。 第二種方法是:(全年銷售收入*13%-進項稅額%2B期初進項留抵-期末進項留抵)/全年銷售收入。 此兩種計算方法的結果是一致的。
2020-11-11
稅負率的話,直接是按照你內銷部分單獨來計算。如果說你要算整體說服力,內銷和外銷一起計算。
2021-05-19
你好,要計算出口的 稅負率=當期應納增值稅/當期應稅銷售收入 當期應納增值稅=當期銷項稅額-實際抵扣進項稅額 實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額%2B本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額
2020-12-09
這個相對來說比較復雜 生產企業自營出口增值稅稅負率=(內銷銷項+免抵退銷售額×征稅率-進項稅額)/(免抵退銷售額+內銷銷售額) *100%
2023-09-05
你好,是的,只算內銷的部分。
2025-01-14
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