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收到留抵退稅,會計分錄怎么做?增值稅申報表不用做什么吧?

2025-04-27 13:46
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-27 13:46

收到留抵退稅時,會計分錄如下: 借:銀行存款 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出) 在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)中,將退還的留抵稅額填寫在 “進項稅額轉出” 相關欄次中

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快賬用戶7632 追問 2025-04-27 13:47

4月賬,5月初申請,如果5月到賬。 就是5月賬做這個動作對吧

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齊紅老師 解答 2025-04-27 13:54

同學你好 對的 是這樣的

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收到留抵退稅時,會計分錄如下: 借:銀行存款 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出) 在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)中,將退還的留抵稅額填寫在 “進項稅額轉出” 相關欄次中
2025-04-27
借銀行存款, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出
2022-05-04
同學,你好 借銀行存款, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出
2023-02-15
借銀行存款貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2024-10-13
您好,增值稅申報表附列資料二進項轉出-退回增值稅留抵稅額下期申報要填。會計分錄: 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2022-05-03
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