收到留抵退稅時,會計分錄如下: 借:銀行存款 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出) 在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)中,將退還的留抵稅額填寫在 “進項稅額轉出” 相關欄次中
#提問#老師 收到增值稅增量留抵退稅怎么做會計分錄?
收到留抵退稅增值稅怎么做會計分錄
收到增值稅留底退稅怎么做會計分錄?
收到增值稅留抵退稅款的會計分錄怎么做
老師,收到增值稅留抵退稅怎么做會計分錄,之前的留抵稅年底都轉到了未交增值稅
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
4月賬,5月初申請,如果5月到賬。 就是5月賬做這個動作對吧
同學你好 對的 是這樣的