你好,你如果抵扣的話就會減少增值稅的稅負。
木木老師,你好,請問一下,建筑施工企業,有個項目開票700萬收入,已完工未決算,成本發票已回400萬,還有一部分發票沒回來,我剛接觸建筑會計,想問問沒回來的發票必須在今年12月31號之前追回來嗎?如果那部分成本發票沒回來,是不是可以暫估,等發票在2021年5月底之前,匯算清繳前回來的話也可以算在2020里的成本。 想知道這部分沒回來的發票要怎么進行賬務處理
老師,您好,我想請問下1.老板拿來2019年的發票要報銷,金額有點大,有五六萬萬了,這塊肯定得做賬報銷那應該怎么處理?在今年2021年3月的賬務里計入以前年度損益調整科目核算嗎?2.那這次費用本應該在2020年對2019年進行匯算清繳,那相當于2019年本應少繳納這次費用對應稅率的所得稅,現在計入以前年度損益調整后要對2019年所得稅匯算清繳進行追補嗎?3.如果追補這塊具體需要怎么操作?4.在今年進行以前年度損益調整處理后,2021年在2022年進行匯算清繳時這部分要進行調減嗎?麻煩老師解答,謝謝
老師請問建筑施工企業如果按成本來按進度核算收入的話,是不是會提前交稅?如果未開票確認了收入的話,所得稅和增值稅都需要提前繳納嗎?謝謝
去年專票11月份開的以及抵減,成本結轉了,這個月對方說數據錯誤需要重開,金額不變就是里面的單價和數量變了,老師我想問一下,增值稅他如果及時開進來一正一負不繳納,那去年利潤有影響嗎
老師您好,我剛和前任會計交接完,有4個問題,請問:1、比如說去年的成本票,因為跨年我沒法做成本了,那么相應的進項稅也就也就無法抵扣了。是吧? 2、只有以前會計做了成本,且借方:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額。只有這樣,后期我才能去抵扣進項是吧?否則以前年份的發票對我來說就是廢的是吧? 3、比如說主戶,截至目前一張票沒開,我收了認為合理的月份的成本票,目前進項稅額加在一起是700多塊錢,我是不是需要提醒主管本月先不要開票了,因為開票就意味著要交增值稅了。(進項太少)謝謝老師
運輸發票需要有開票人很復核人嗎
老師,交房租公轉私,不開票,是不是匯算清繳的時候不能稅前扣除,我們家房租一直掛在那沒處理,我家之前掛在其他應付款里面,我現在給他做平,是不是借:管理費用-房租/水電,貸:其他應付款-某某
攤余成本的計算不論是年初或年末支付都可以用期初余額*(1+利率)-支付金額嗎
制造業公司環保驗收報告費計入什么科目
老師2024年逾期繳納稅款產生的滯納金,如果沒有稅前扣除,沒入賬的話。做24年匯算的時候,是不是不需要把滯納金調增,填寫到A105000的20行。
老師北京公積金最低繳納基數多少,我單位和個人的分別需要繳納多少費用
老師私人與公司之間,無利益借貸,需要交什么稅
不懂得老師不要接,事業單位采用比選的方式采購一項27萬的服務,他們的采購管理辦法里(三)采購評選組召開評選會,原則上推薦評分最高的供應商為成交供應商。怎么知道他招沒召開評選會?
老師好!在采用信用證結算的時候,有什么注意事項嗎?
一般納稅人開印刷品*廣告設計,稅率是多少
對 這樣稅負率就偏低很多,所以我不知道這樣會不會有風險
你好,這個沒關系的,你實際有這個業務就行。
如果是購入固定資產,還原后稅負率是正常的會沒事。但現在是房租,是不是也一樣呢
你好,是的,是一樣的了。