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老師2024年逾期繳納稅款產生的滯納金,如果沒有稅前扣除,沒入賬的話。做24年匯算的時候,是不是不需要把滯納金調增,填寫到A105000的20行。

2025-04-25 15:43
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2025-04-25 15:43

您好,對的,沒有入賬的話,不需要調增的,是

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您好,對的,沒有入賬的話,不需要調增的,是
2025-04-25
滯納金是由于22年的企業所得稅未及時繳納而產生的,因此它應該與22年的企業所得稅一起進行處理。在會計分錄中,您已經將滯納金和企業所得稅一起記入了“以前年度損益調整”科目,這是正確的。 關于滯納金在稅務報表中的處理,由于滯納金是22年產生的,因此它應該被納入22年的企業所得稅年報中進行納稅調整。即使23年的企業所得稅匯算清繳還未完成,滯納金也不應該被納入23年的年報中。 您需要將滯納金759.73元在22年的企業所得稅年報中進行納稅調增。 關于您提到的A105000表的問題,第19行和第20行通常與稅收調整項目有關。您需要根據實際情況填寫這些行次,確保所有稅收調整項目都被正確反映。
2024-03-26
您好,不會預警的,謝謝
2021-02-07
你好,你做賬要去改掉做到營業外支出,然后匯算清繳調增
2021-04-28
這個進入營業外支出的,其他。不做納稅調整
2023-05-27
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