會計分錄 借:固定資產(chǎn)清理 31242.18 累計折舊 18828.62 貸:固定資產(chǎn) 50070.8 借:銀行存款 26000 貸:固定資產(chǎn)清理 25242.72 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅 757.28 借:資產(chǎn)處置損益 5999.46 貸:固定資產(chǎn)清理 5999.46 增值稅申報表 第 7 欄填不含稅銷售額 25242.72 元。 第 8 欄 “應(yīng)納稅額” 填 757.28 元。 企業(yè)所得稅申報表 月(季)度預(yù)繳時,將利潤表中的利潤總額填到 “利潤總額” 欄。 年度匯算清繳時,在主表中把資產(chǎn)處置損益并入利潤總額算應(yīng)納稅所得額,可能需在附表如《A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》填資產(chǎn)處置詳情。
老師,公司以前買了一輛車,抵扣過增值稅,看賬務(wù),現(xiàn)在這輛車已經(jīng)到了折舊年限了,也就是說已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在企業(yè)打算賣出去,賣給私人,請問從會計處理上,我要怎么處理?就是說我要怎么做分錄?
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開了分公司,非獨(dú)立核算,只有企業(yè)所得稅由會計合并申報,增值稅個稅由我單獨(dú)申報,請問一下,申報增值稅后,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表也需要做嗎?
老師好,我們公司是4s店,一般納稅人,試駕車入了固定資產(chǎn),原值96785.4,折舊11287.22,固定資產(chǎn)清理科目月85498.62,現(xiàn)在賣了93000元,這個賬務(wù)怎么做,增值稅怎么算,稅務(wù)申報表怎么填,請老師給出詳細(xì)分錄,和申報表的具體填法,謝謝
老師問一下,這個月賣了汽車,累計折舊5752.50元,汽車原值24271.84元,這個月現(xiàn)金賣了17000元。這個分錄怎么寫?我們是服務(wù)業(yè)一般納稅人,收入的增值稅發(fā)票稅率是6%,汽車原來買進(jìn)也是二手車開的發(fā)票是3%稅率,已經(jīng)抵扣了,這次賣出開了一張6%的增值稅發(fā)票
老師,您好,請教一個問題 我們企業(yè)是商貿(mào)公司,22年4季度把公司所有的一輛車出售1萬元,對方去了稅務(wù)局用我們單位信息代開了發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)在當(dāng)期未入賬,22年4季度這輛車賬面價值是15156.25(原值3萬。累計折舊14843.75),現(xiàn)在需要更正增值稅申報表,企業(yè)所得稅報表,我應(yīng)該如何更正,另外賬務(wù)上如何更正
公司股東給公司賬號上轉(zhuǎn)了5000元,寫的是借款,會計做賬這個能不能把他寫成股東的實(shí)收資本?
歐老師測繪費(fèi)怎樣開具發(fā)票?其他老師接差評
我是一家集團(tuán)二級單位,負(fù)責(zé)集團(tuán)園區(qū)的物業(yè)管理。我單位是獨(dú)立法人,獨(dú)立稅務(wù)登記,并獨(dú)立核算的。現(xiàn)在在收集團(tuán)水電費(fèi)的過程中,為了避免關(guān)聯(lián)交易,是否可以開代收代付發(fā)票,按照代收代付記賬
費(fèi)用報銷單怎么填寫?
員工個人所得稅,境外所得怎么申報個稅,不通過公司申報,個人自主申報
公司賬戶收到應(yīng)收賬款1000元 我做了借銀行存款1000,貸:應(yīng)收賬款1000 后來又微信轉(zhuǎn)賬退回200元貨款給客戶,現(xiàn)在客戶要我給開發(fā)票,請問開票金額是不是開800元,會計分錄怎么寫?
樸老師好,在做24年所得稅匯算清繳是,有調(diào)賬營業(yè)成本有調(diào)減,然后申報所得稅匯算清繳是顯示營業(yè)成本和第四季度的營業(yè)成本不一致需要更正第四季度的季度所得稅申報表嗎?
建立新公司找人代辦的,這個開辦費(fèi)可以現(xiàn)金支付嗎?2000元 開了發(fā)票或員工報銷 目前公賬沒錢
老師好,增值稅報表強(qiáng)制提交以后開不了發(fā)票怎么辦
老師好,在做24年所得稅匯算清繳是,有調(diào)賬營業(yè)成本有調(diào)減,然后申報所得稅匯算清繳是顯示營業(yè)成本和第四季度的營業(yè)成本不一致需要更正第四季度的季度所得稅申報表嗎?