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老師,您好,請教一個問題 我們企業是商貿公司,22年4季度把公司所有的一輛車出售1萬元,對方去了稅務局用我們單位信息代開了發票,這筆業務在當期未入賬,22年4季度這輛車賬面價值是15156.25(原值3萬。累計折舊14843.75),現在需要更正增值稅申報表,企業所得稅報表,我應該如何更正,另外賬務上如何更正

2023-11-09 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-09 16:45

同學您好:這筆業務是還沒有處理嗎?為什么要更正?

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快賬用戶9797 追問 2023-11-09 16:46

因為,當期會計不知道這一筆業務,增值稅申報表沒給做進去,現在是稅務局提出的數據,讓更正

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齊紅老師 解答 2023-11-09 17:13

同學您好: 銷售車輛損益=10000-15156.25=-5156.25 賬務處理: 借:固定資產清理15156.25 累計折舊14843.75 貸:固定資產30000 借:銀行存款10000 貸:固定資產清理10000 應交稅費-應交增值稅 這里老師沒有處理增值稅,主要不知道您企業的情況。 借:資產處置損益5156.25 貸:固定資產清理5156.25 企稅匯算: 財務報表按新的報表更正,申報表調整主表,資產損益報表即可。

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同學您好:這筆業務是還沒有處理嗎?為什么要更正?
2023-11-09
你好,學員,這也要問一下大廳柜臺要不要到現場更正申報,因為當時紅沖也是在柜臺申報
2023-05-21
你好 ;? ? 意思是你變賣了; 但是沒有做對固定資產清理 分錄; 報增值稅和附加稅以及印花稅和企業所得稅都沒有及時報嗎? ?
2022-08-24
你好,直接沖今年的收入,借應收賬款負數 貸主營業務收入付出負數 應交稅費負數就可以的,不要修改之前年度的所得稅。
2023-11-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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