您好,意思是你多申報(bào)了52W的收入?
老師,我想問(wèn)下,我們一般納稅人時(shí)留了未抵的稅額在賬上,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),現(xiàn)在是小規(guī)模了,要交增值稅了,那個(gè)報(bào)表上現(xiàn)在本期應(yīng)交的自動(dòng)抵扣了之前的留抵稅,顯示只交幾百塊。這個(gè)有沒(méi)有影響我交稅? 因?yàn)橐话慵{稅人的留抵稅不是說(shuō)不能在小規(guī)模時(shí)抵扣用嗎
本單位是一般納稅人,8月份需要交8萬(wàn)多的稅,但是由于資金不足一直沒(méi)有交,12月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多,有留底稅2.1萬(wàn),稅務(wù)局到了12月底,把留底的2.1萬(wàn)元,用來(lái)抵減所欠稅款,2萬(wàn)用來(lái)抵了增值稅,0.1萬(wàn)用來(lái)抵了滯納金,我的賬上2.1萬(wàn)都是增值稅留抵稅額,現(xiàn)在這種情況,怎么做賬呀
老師,我的第一張3月份的增值稅申報(bào)表是錯(cuò)的,第二張更正申報(bào)的,然后我的疑問(wèn)就是,第一張有一個(gè)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅六千多,第二張就沒(méi)有辦法去抵扣那個(gè)六千多對(duì)吧,是不能抵扣對(duì)么
老師,我的第一張3月份的增值稅申報(bào)表是錯(cuò)的,第二張更正申報(bào)的,然后我的疑問(wèn)就是,第一張有一個(gè)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅六千多,第二張就沒(méi)有辦法去抵扣那個(gè)六千多對(duì)吧,是不能抵扣對(duì)么
老師,我現(xiàn)在報(bào)增值稅有留底一萬(wàn)多,這個(gè)月報(bào)稅抵扣進(jìn)項(xiàng),有可能還剩幾千塊,就是每個(gè)月報(bào)的差旅費(fèi)是按9%抵扣,那我是這個(gè)月也抵扣掉呢還是怎么處理
你好,小規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品是免稅的
老師,印花稅用計(jì)提嗎?
老師算下稅金一會(huì)給您五星好評(píng)
老師,小規(guī)模企業(yè),如果1季度開(kāi)票未超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅,那2季度超了30萬(wàn),后期需要補(bǔ)1季度的增值稅嗎?
會(huì)所買一個(gè)乒乓球桌,這個(gè)怎么記賬,供顧客玩
老師這個(gè)稅金老師給我算下吧。一會(huì)給您五星好評(píng)
你好老師,我們公司先租入別人的辦公室,然后把這些辦公室租出去,我們租了后對(duì)方給我們開(kāi)了發(fā)票,這個(gè)我們租下來(lái)的辦公室可以記入庫(kù)存商品,然后租出去后結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,固定資產(chǎn)卡片金額和報(bào)表余額不一致怎么處理。前期會(huì)計(jì)做的手工賬好亂。
老師您看下咋算的?一會(huì)給您五星好評(píng)
老師這幾個(gè)數(shù)咋算的?一會(huì)給您五星好評(píng)
是的,增值稅多填了52萬(wàn)
這個(gè)你更正申報(bào),退稅就可以了
退稅會(huì)不會(huì)查賬
這個(gè)說(shuō)不定了,有可能會(huì)查