借:銀行存款
貸:利潤分配-未分配
你好老師,我們公司是銷售白酒的,招待客戶品嘗白酒,這個要怎么做賬呢? 借:銷售費用-招待費 貸:主營業務收入? 這個只需要一個出庫單領導簽字即可吧
老師,我在補公司19年的賬,19年利潤總額是25000元。其中有幾筆房租共40000元沒有發票。業務招待費超過收入5%。要調增16000。 那我19年12月份的賬如何做呢?需不需要把房租和業務招待費調增到收入中?
老師你好,2018年有一張招待費的發票3500元,稅務那邊現在說不能入賬叫我們調賬我們應該怎么做呢,報銷的這3500需要退回公司賬上嗎
老師好,去年公司業務調整加上疫情,沒有發生銷項。但是領導請客戶吃飯產生了一些招待費和出差費。那做去年企業所得稅匯算清繳的時候,這些業務招待費到底能不能填寫啊?營業收入為0。。。
老師,您好,請問公司的業務招待費全年發生額大概十萬,其中有三萬沒有票,填報納稅調整項目明細表的時候,業務招待費支出欄賬載金額填10萬,稅收金額按扣除標準填寫,對么
出口退稅,去年12月份的進項發票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
來料加工業務實際發生的加工費計入哪里?
村級集體經濟組織入賬跟小規模的一樣不
老師,個體工商戶(湯粉店),月銷售額在5萬左右,平時基本不開發票,哪怕開了金額也很小(一千左右一個月),幾個月才開一次,,請了四個員工包括老板總人數六人,除了老板老板娘買了社保,其他人都沒有買社保,請代賬公司打理至今已有六年了,老板說從沒有提供過任何單據或數據給代賬公司,現在我想接手過來,該注意哪點?謝謝
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,得走以前年度調整損益嗎?
如果你們是企業準則就用以前年度
老師,我們是小企業準則,是直接就走利潤分配嗎?不能走營業外收入嗎?
是的, 是的,直接走利潤分配就可以
好的,謝謝老師
還有一個問題,老師,由于天氣原因工地的彩鋼頂刮落砸壞個人的汽車,該怎么做賬
計入營業外支出就可以了
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫你