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老師你好,2018年有一張招待費的發票3500元,稅務那邊現在說不能入賬叫我們調賬我們應該怎么做呢,報銷的這3500需要退回公司賬上嗎

2021-07-13 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-13 09:30

你這個調賬的話,不是讓你去條分錄,就你這個直接在申報的時候,這個三千五不能作為費用,扣除納稅調整交稅就可以了。

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快賬用戶2411 追問 2021-07-13 09:32

不是要調整以前年度損益嗎,怎么做賬務處理呢

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齊紅老師 解答 2021-07-13 09:46

不用的,你這個不屬于差錯更正,你這個就是稅務局不認可的費用。

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快賬用戶2411 追問 2021-07-13 09:52

老師那我18年的報表該怎么改呢,我們本來都是退稅的,彌補以前年度的虧損

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齊紅老師 解答 2021-07-13 09:55

那你直接在申報的時候調整之后,你彌補的那個虧損就更少了。

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你這個調賬的話,不是讓你去條分錄,就你這個直接在申報的時候,這個三千五不能作為費用,扣除納稅調整交稅就可以了。
2021-07-13
這個不能抵扣的,借利潤分配未分配利潤貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。
2022-04-14
你好!調整23年年報時,需將那筆差旅費從費用項轉出,計入資產或其他應收款。記得備注清楚原因,保留與對方公司的溝通記錄作為憑證。這樣能準確反映財務狀況。
2024-09-13
你好!你在納稅調整明細表扣除類,其他里面填寫就行
2024-09-13
就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調增就是。
2024-09-13
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