你這個調賬的話,不是讓你去條分錄,就你這個直接在申報的時候,這個三千五不能作為費用,扣除納稅調整交稅就可以了。
老師,我們公司2019年2月份買兩臺電腦一共是7000元,收到是普通發票,所以全額入的固定資產,我們公司是小規模納稅人,2021年1月份稅務局告訴我們說這張發票是假發票,因為我們公司這兩年都是虧損狀態,所以稅務局直接在2019年度的年報上調整了6796.12元,那現在我還要在調賬嗎?應該怎么調呢?
老師們好。請問一下我們公司有一名員工去年出差回來報銷的時候有一張電子普票稅局說是虛開發票,發票已經入賬了,請問這種情況我們應該怎樣向稅局證明我們不是主觀上接收該發票的那呢?這種情況下如何免除罰款或稅務上的處罰呢?
老師你好,2018年有一張招待費的發票3500元,稅務那邊現在說不能入賬叫我們調賬我們應該怎么做呢,報銷的這3500需要退回公司賬上嗎
老師,你好。我們公司去年收到一張幾萬塊錢的酒的增值稅專用發票,我們認證了那張發票,做業務招待費。這部分的進項稅是不是不能認證?那我現在烏鴉的怎么調賬?
老師,我們有一筆100多萬的,應收賬款已經三年以上沒有回來了,這錢回不來了。專票都退回來了,我們在審計,審計那邊說讓我做壞賬處理,老師這個做壞賬處理是怎么做?是要跟股東確認是不是壞賬?根據股東會議結果在做壞賬是嗎?這個要通過稅務審核才能做壞賬嗎?金額比較大,我不太理解這個壞賬需要不需要跟稅務有關?
老師,申請調增發票額度,是不是剩余額度不能超過總額度的20%,審核通過快一點,
老師您好!請問公司在2014年國家信用公示系統增資擴股100萬,顯示已實繳150萬,營業執照上也顯示注冊資本金150萬,今天匯算清繳在電子稅務局上股東欄還是顯示增資擴股前股東投資比例情況,新入股東信息也沒在上面,我該怎么處理呢?
資產處置收益要轉到營業外收入嘛
24年利潤是負的沒交過所得稅,匯算時業務招待費調增8萬多,利潤成正數得交稅款了,賬務上怎樣做賬
25年1月發了四個員工年終獎,按照單獨計稅報的個人所得稅,稅款正常代扣代繳了?,F在發現有個員工的年終獎少發了,打算更正,我想問是不是只需在扣繳端補繳這員工對應的新增部分年終獎對應的個稅,之前交的不變動
老師,公司要注銷,現有兩筆款應收賬款收不回來,對方是政府單位,現在要怎么操作啊
個體戶人家月月就給10萬額度,我現在需要開295750.54月可以全部開嗎
1、公司間關系 A是一家股份制企業,已在新三板掛牌 B是一家合伙企業,屬于A公司的持股平臺 C是一家合伙企業,也屬于A公司的持股平臺 2、業務過程:2024年,B通過二級市場大宗交易的方式將其合伙人持有A公司的股份轉讓給了C,由C合伙企業的合伙人持有。在這個股份轉讓過程中出讓方未取得任何收益,需要繳納個人所得稅嗎,由誰扣繳申報?
老師,您好 我想學習老板財稅思維,應該學習哪個課程?
請問水產公司的清關費,在所得稅匯算清繳是填寫在那個項目的: 15運輸、倉儲費 20各項稅費 還有很多選擇,我不知道填寫那個合適
不是要調整以前年度損益嗎,怎么做賬務處理呢
不用的,你這個不屬于差錯更正,你這個就是稅務局不認可的費用。
老師那我18年的報表該怎么改呢,我們本來都是退稅的,彌補以前年度的虧損
那你直接在申報的時候調整之后,你彌補的那個虧損就更少了。