你好,首先做好進項稅額轉出,成本轉出后補交所得稅,可能會處以0.5倍至5倍的罰款。要有證據證明不是故意的,
請問一下:2019年9月開給政府單位工程款普票,對方沒有掛賬處理,現需辦理工程款,財政局說發票過期了,怎么辦,因為我們是個體戶,在稅局代開的發票,開給政府單位的工程款普票,對方現在辦理工程款的時候,財政局說發票過期了,叫我們重新開,但是稅局那邊說普通發票不會過期,不肯給我們繳銷重開,而且說發票只有第二聯沒有第一聯了,沒辦法繳銷,這種情況要怎么處理呢
老師們好。請問一下我們公司有一名員工去年出差回來報銷的時候有一張電子普票稅局說是虛開發票,發票已經入賬了,請問這種情況我們應該怎樣向稅局證明我們不是主觀上接收該發票的那呢?這種情況下如何免除罰款或稅務上的處罰呢?
你好 我想問一下 我們電子稅務局 發票系統 我發現還有幾張20年的沒有認證 但是這幾張發票已經找不到 那我這邊發票系統和做賬分別應該怎么處理 這幾張票我現在還可以抵扣嗎 抵扣了 做賬怎么處理呢 因為剛接手 才發現這個情況 怎么簡單處理呢
我們4月收到一張藍字發票,記賬付款之后發現對方多開了756.85元,我們也相應給對方多付了756.85元。發現這一情況之后聯系對方公司開了一張銷項負數的紅字發票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進項稅額轉出,并掛了其他應收款。到了5月報稅的時候,發現4月收到的那張藍字發票沒有被勾選抵扣,因為勾選時已經處于紅沖狀態了,也就是說藍字發票并沒有認證抵扣結果我們在賬上已經做了進項稅轉出請問這種情況稅務和賬面分別應該怎么處理呢?
我公司是勞務派遣公司,去年外賬開出的差額納稅-全額開票的發票,當時對方沒有打款,我們也一直沒有發工資,今年對方把欠款打過來了,我們也把工資發下去了,但是外賬那邊說已經按照發票上的成本結轉了,繳納社保也是直接進的成本,這種情況下, 我今年發放出去的工資這個成本怎么結轉呢?
老師你好,我們是4s店,采購整車的時候有返利補貼,列如,139800-20000返利補貼 廠家給我們開票119800 這臺車,我們銷售給公司開專票119800 完后這2萬要退給開專票的這家公司, 2萬元錢的補貼到我們賬了,我們要退給開專票的這家公司,是不是退的時候我們要收這2萬元的稅點呢
老師好,我是總公司的分公司,2024年二季度給總公司的利潤表產生企稅了,實際沒產生,2024年4季度把這部分利潤補上了,有企稅,未交。2025年4月,總公司匯繳,分攤給我公司應納稅額,不包括我公司2024年4季度的企稅,這種情況,我怎么報我單位的企稅。感謝老師
新開了一家律師事務所,合伙企業,需要申報哪些稅,怎么申報
我們公司領導的家屬,這個家屬不是我們公司的員工,但是這個家屬想讓我們公司給他代交保險,這樣合法嗎
年報的營業收入是不是跟第四季度申報收入要一致,有一次處置固定資產,我們是計入營業外收入了,跟企業年報匯算里的收入對不上,系統是計入營業收入那欄了,是否需要調整
個人經營所得忘記申報了,帶什么資料去報啊
咨詢服務可以開6個點的專票對嗎?一般納稅人
老師,這個表有12個月,請問怎么匯總到一個總表,每個月每個人一個一個項目加太麻煩了,有什么方法呢?
填企業匯算里主表里的營業收入,提示跟增稅做對比,發現增稅比營業收入多1200,這個1200是個稅退手續費時填報的,帳務處理是放在營業外收入,那肯定對不上啊,這怎么處理。
老師,用法人賬號登錄電子稅務局,怎么解除法人辦稅員身份啊,
莊老師您好,我公司取得的是電子普票住宿發票,不涉及流轉稅問題。這部分費用納稅調增我們可以接收,我們害怕出現罰款或者處罰的情況。我們也就是接受了員工差旅的報銷單據,在接收發票的時候銷售方的狀態還是正常的,我們應該怎么證明我們不是有意入賬虛假發票的呢?
你好,數額不是很大,轉出稅后,說明情況一下,應該不會罰款,