你好好,這個借,管理費用,社保公司部分,其他應收款社保個人部分貸,銀行存款。
老師您好,我想問一下,員工發工資,怎么做會計分錄?保險個人繳納的部分,怎么填會計分錄?
老師晚上好,請教一個問題:我們公司是地質勘查設計服務類的公司小規模納稅人,,本公司實際員工申報個稅是15個人,繳納社保費是50個人,,,其余35人沒有申報個稅也沒有發過工資,只是我們公司為了每年報資質掛在公司名下的人員,,,他們給公司掛資質,公司給他們繳納社保包括個人部分也是公司繳納,,,想請問老師這些掛資質的人員社保費我們怎么做賬,所得稅可以稅前扣除嗎
老師您好,我想請問一下,就是我們是分公司,總公司每個月給我們轉賬發工資和繳納社保,每個月給我們轉公司部份的社保有多,我們想用多的這筆給員工發工資,怎么平公司繳納社保的那筆分錄呢?
老師你好我想問一下公司幫幾個人社保個人部分承擔了但是工資表又沒這幾個人個人部分的社保有差這種怎么會計分錄
老師新公司剛剛成立,本月也沒有放工資,也沒有計提社保費,那么繳納繳納社保公司和個人的怎么做分錄,我做出來不對
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會計做成了借:其他貨幣資金,貸:主營業務成收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額,現在我更正是不是直接沖借:應收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進項稅和個稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財務費用-銀行利息 有三個銀行卡就要做3個分錄啊?
員工工傷會計怎樣處理,借應付職工薪酬——福利費 貸,銀行存款?
請問,如果新購入的固定資產滿足一次性計入費用,是在當季申報所得稅的時候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場,正在裝修中,之前裝修費用都記入了長期待攤費用,本月有了收入,可以把長期待攤費用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修)
既有內銷也有外銷的外貿公司,可以抵扣進項稅嗎,如果光外銷沒有內銷就不能抵扣進項稅對嗎
匯算清繳從業人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
也要分出個人部分嗎
你好,是的,也是需要的。
她是法人哦,也是和正常員工需要拆分個人部分和公司部分嗎
你好,是的,也是一樣的。
Ok,不發工資也是需要0申報嗎
你好,如果有這個員工,你不發工資本身是違規的。 這種你要把個人的部分當作工資來給他申報
就是把個人部分的社保當成工資來給她申報
你好,是的,就是這樣子做。
好的,多謝
你好,不用客氣的了。
老師,如果把個人繳納社保部分當成工資的話,那我會計分錄怎么做啊 繳納社保的時候,借:管理費用-社保(公司部分) 貸是什么呢
你好,借管理,管理費用,社保公司部分,其他應收款社保個人部分貸,銀行存款。
那其他應收款一直掛著嗎
不是要把個人部分當成工資嗎
不是的,你發工資的時候從上面扣下來。 借應付職工薪酬 貸,其他應收款社保個人部分。
問題是沒有發工資這個環節啊
只交社保不發工資
你好,社保的個人部分就相當于你給他發了工資。然后他拿這部分工資去交了個人部分的社保。
這個應付職工薪酬是得計提對嗎
你好是的,是的,也是要計提的。