同學您好,很高興為您解答,請稍等
請問老師,人力資源公司為一般納稅人,選擇的差額征稅,除了勞務派遣服務可以差額征稅外,勞務費,勞務費,培訓費,人才交流,招聘會可以開差額發票嗎?還是后面這些只能開6%的全額發票?
老師,勞務派遣公司開發票,全額全部開一張發票上面,不體現差額,是開6%的專票嗎? 開差額發票1.開在一起的差額發票,5%征收率de專票;2.分開開,勞務派遣費開5%專票,代繳的社保公積金開5%普票?
老師,勞務派遣公司開發票,全額全部開一張發票上面,不體現差額,是開6%的專票嗎? 開差額發票1.開在一起的差額發票,5%征收率de專票;2.分開開,勞務派遣費開5%專票,代繳的社保公積金開5%普票?
老師請問勞務分包公司的工資可以由總承包方申報嗎?這種情況是不是勞務分包公司差額開票才行? 如果有勞務分包公司進自己申報個稅,他又是全額開票沒有,差額征稅,是不能由總承包方申報稅的是嗎?
你好老師,小規模勞務公司的差額征稅,開的發票您有嗎?可以發我看看嗎,或者跟我講一下,電子票,左上角,差額開票差額征收,和差額征收全額開票的區別,注意前提是勞務派遣公司的小規模企業
固定資產累計折舊已經計提完了,接下來要做什么賬務處理,固定資產還繼續使用
分公司從總公司調貨,并且直接轉賬支付貨款,我可以做主營業務收入嗎
我24年分期付款進的貨然后分錄是借:預付 貸:銀行,然后我25年1月入庫的分錄是借:庫存商品,應交稅費,貸:預付賬款,然后也是1月賣出去的,那我要怎么改分錄才能成本和收入匹配啊?能講一個具體分錄怎么改嗎?
一般納稅人已經開有3%的專用勞務票出去,采購貨物開回3%的專票,請問這個可以抵扣我開出去的發票的稅款嗎
老師我整理思路的對不對
我24年進貨然后25年賣出去那我現在這個企業所得稅填報就有半年累計利潤但是半年累計成本就是0了那不就我賣出去但是減不了我進貨的成本那我還要多交稅那這咋整啊
分公司注銷了,賬上的余額轉回總公司怎么做賬呢
請教一下,非常感謝!答案 A 相關稅費,比如房產稅,不是計入稅金及附加計入費用的嗎,比如增值稅,不是計入應交稅費,不計入成本的嗎,為什么要計入投資性房地產的成本。計入成本了,還要計入稅金及附加嗎? D 答案,公允價值和原賬面價值的貸方差額是什么意思?尤其具體是指哪個科目的貸方差額?借方差額,又具體指哪個科目的借方差額?
老師,請問一下匯算清繳要交好多企業所得稅,有什么辦法可以減少利潤啊?
請教一下,非常感謝! 答案A相關稅費,比如房產稅,不是計入稅金及附加計入費用的嗎,為什么要計入投資性房地產的成本。計入成本了,還要計入稅金及附加嗎? D答案,公允價值和原賬面價值的貸方差額是什么意思? 尤其具體是指哪個科目的貸方差額? 借方差額,又具體指哪個科目的借方差額?
?您好,勞務公司 勞務再分包 ,符合條件的勞務公司勞務再分包業務可差額征收并全額開票。通常需先取得分包單位發票,用于填寫扣除項目及應對稅務監管。 2.區別 勞務公司側重勞務工作任務 如建筑勞務外包 ;勞務公司符合條件的建筑勞務分包可差額征收; 勞務派遣公司主要是派遣員工到用工單位。勞務派遣公司可選擇差額納稅 扣除相關費用后按簡易計稅5%征收率 或一般計稅方法 。