您好同學(xué): 1.差額開(kāi)票:對(duì)扣除代付工資等后的余額開(kāi)專(zhuān)票,代付部分開(kāi)普票。 :左上角有 “差額征稅 - 差額開(kāi)票”,稅率欄是 “***”,備注欄有扣除額。 2.全額開(kāi)票:以全部?jī)r(jià)款和費(fèi)用依 3% 征收率開(kāi)普票。 :左上角有 “差額征稅 - 全額開(kāi)票”,正常顯示征收率和稅額。 3.區(qū)別:差額開(kāi)票以扣除后的余額為銷(xiāo)售額,全額開(kāi)票以全部?jī)r(jià)款和費(fèi)用為銷(xiāo)售額。 :差額開(kāi)票用于成本中代付工資等占比大的情況,全額開(kāi)票是按簡(jiǎn)易計(jì)稅依 3% 征收率繳納增值稅的情況。 :差額開(kāi)票受票方按差額部分稅額抵扣,全額開(kāi)票按全額計(jì)算的稅額抵扣。
老師早上好,我公司是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,開(kāi)代發(fā)工資的普票用5%的稅率,然后還可以再用差額征收嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司為小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,一季度開(kāi)票32萬(wàn)多,差額征稅,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)時(shí)需要交增值稅嗎?您看下我發(fā)的發(fā)票匯總表
您好老師,我想問(wèn)一下小規(guī)模的勞務(wù)派遣公司可以開(kāi)專(zhuān)票嗎?為什么勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的發(fā)票有的是3%的稅率,有的是6%的稅率?勞務(wù)派遣差額征稅是怎么回事?
老師你好,麻煩問(wèn)下,小規(guī)模納稅人,勞務(wù)派遣公司,差額征稅,開(kāi)票的話(huà),是開(kāi)5個(gè)點(diǎn)的嗎
老時(shí),差額開(kāi)票,差額征稅的小規(guī)模勞務(wù)派遣公司收入和成本得分錄幫我這一下唄,視頻我沒(méi)看明白
那包工頭注冊(cè)個(gè)體開(kāi)票,交經(jīng)營(yíng)所得是不是比自己去代開(kāi)發(fā)票交個(gè)稅劃算
老師那承包方員工工資可以不分?jǐn)傊苯硬铑~到其中一個(gè)項(xiàng)目中嗎,如果這樣會(huì)不會(huì)出現(xiàn)銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù),這樣可以嗎
老師那承包方員工工資可以不分?jǐn)傊苯硬铑~到其中一個(gè)項(xiàng)目中嗎,如果這樣會(huì)不會(huì)出現(xiàn)銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù),這樣可以嗎
老師包工頭一般是不是要注冊(cè)個(gè)體戶(hù)再開(kāi)發(fā)票,如果自己去稅務(wù)代開(kāi)是幾個(gè)點(diǎn),是不是增值稅和個(gè)稅都要交
那如果勞務(wù)派遣公司一般納稅人是不是差額部分可以開(kāi)普票就會(huì)自動(dòng)顯示免稅,然后剩下的開(kāi)專(zhuān)票如果是小規(guī)模納稅人,是不是需要再做賬的時(shí)侯才能體現(xiàn)稅,先按收入算交的稅再扣除對(duì)應(yīng)差額部分的稅
老師,我差額開(kāi)票與我取得的分包發(fā)票類(lèi)型沒(méi)有關(guān)系吧,就是取得專(zhuān)票普票都可以扣除是吧
看樣子差額不是一般的麻煩
項(xiàng)目經(jīng)理的對(duì)應(yīng)到項(xiàng)目差額扣除,辦公室再分?jǐn)偟巾?xiàng)目對(duì)應(yīng)扣除,但是申報(bào)個(gè)稅是一起申報(bào)的,這樣稅務(wù)局能知道我差額和申報(bào)數(shù)據(jù)一致這沒(méi)有嗎這個(gè)差額頭大,
那如果選擇差額征收是不是開(kāi)出去和開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票都要要求把項(xiàng)目填好,要不然也對(duì)應(yīng)不上,老師那如果有多個(gè)項(xiàng)目勞務(wù)成本出去,自己工資差額部分扣除,扣除到那個(gè)項(xiàng)目都可以嗎?還是怎么扣除啊,比如有3個(gè)項(xiàng)目,各項(xiàng)目有2個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理,還有辦公室人員工資
老師,那個(gè)差額開(kāi)票,已經(jīng)差額過(guò)的部分是不是在開(kāi)票系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)重復(fù)選擇不了了比如1月填了差額發(fā)票號(hào)碼,2月如果重復(fù)填了會(huì)提示嗎?
老師講的很相信明白了很多,還有個(gè)問(wèn)題老師,我是勞務(wù)派遣公司差額部分開(kāi)的普票或者全額開(kāi)的普票對(duì)方也抵扣不了吧?
因?yàn)槎际瞧掌卑。遣皇遣环植铑~部分還是全額開(kāi)的了,都抵扣不了呀,就沒(méi)啥區(qū)別了吧
您好同學(xué): 是的,都是開(kāi)具的普票是不能抵扣,需要開(kāi)具專(zhuān)票才能抵扣,差額計(jì)稅和全額計(jì)稅都可以開(kāi)具專(zhuān)票。
老師 您說(shuō)的3區(qū)別:全額開(kāi)票就是指的開(kāi)出來(lái)有“全額開(kāi)票差額征收”字樣的那個(gè)發(fā)票嗎?差額就是“差額征收差額開(kāi)票”字樣發(fā)票嗎
比如小規(guī)模勞務(wù)派遣公司收到收入35萬(wàn),各種代繳社保等費(fèi)用30萬(wàn),我開(kāi)的是35萬(wàn)的普票(左上角有全額開(kāi)票差額征收字樣),那么這就超出30萬(wàn)小規(guī)模免稅政策了嗎?要按照35萬(wàn)交增值稅,還是說(shuō)35萬(wàn)減去差額30萬(wàn)后5萬(wàn)才算
您好同學(xué): 小規(guī)模勞務(wù)派遣公司選擇差額納稅時(shí),判斷是否超過(guò)小規(guī)模免稅政策的標(biāo)準(zhǔn)是看差額后的銷(xiāo)售額,即應(yīng)按 35 萬(wàn)減去差額 30 萬(wàn)后的 5 萬(wàn)來(lái)判斷,未超過(guò)季度銷(xiāo)售額 30 萬(wàn)元的免稅標(biāo)準(zhǔn),不需要按照 35 萬(wàn)交增值稅 計(jì)算分析:貴公司收到收入 35 萬(wàn),代繳社保等費(fèi)用 30 萬(wàn),差額后的銷(xiāo)售額為(35-30)÷(1%2B5%)≈4.76 萬(wàn)元,未超過(guò)季度銷(xiāo)售額 30 萬(wàn)元的免稅標(biāo)準(zhǔn),可享受免征增值稅政策. 發(fā)票開(kāi)具與納稅額關(guān)系:雖然開(kāi)具了 35 萬(wàn)的普票,但其中 30 萬(wàn)屬于代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資等扣除項(xiàng),并非應(yīng)稅銷(xiāo)售額,在計(jì)算增值稅時(shí)需將其扣除,體現(xiàn)了差額征稅的原則38. 申報(bào)填寫(xiě):在填寫(xiě)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表 (小規(guī)模納稅人適用)》時(shí),需將差額后的不含稅銷(xiāo)售額 4.76 萬(wàn)元填寫(xiě)在相關(guān)欄次中,以此來(lái)確定是否享受免征增值稅政策
您看一下下面的圖片,看是否更容易理解些
老師說(shuō)的這個(gè)案例,我開(kāi)“差額征收全額開(kāi)票”字樣的發(fā)票是吧!如果是的話(huà),發(fā)票上的總金額是35萬(wàn),稅率是5%,稅額就是4.76*5%是吧?
老師我我上一條你先別看 我說(shuō)錯(cuò)了 我意思是我可以開(kāi)“差額征收全額開(kāi)票字樣的普票嗎?金額是35萬(wàn)÷1.05,稅率是5%,稅額是35萬(wàn)÷1.05×5%。
您好同學(xué): 發(fā)票金額開(kāi)5萬(wàn)(350000-300000),備注扣除額300000。