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你好老師,小規(guī)模勞務(wù)公司的差額征稅,開(kāi)的發(fā)票您有嗎?可以發(fā)我看看嗎,或者跟我講一下,電子票,左上角,差額開(kāi)票差額征收,和差額征收全額開(kāi)票的區(qū)別,注意前提是勞務(wù)派遣公司的小規(guī)模企業(yè)

2024-11-27 21:22
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-27 21:31

您好同學(xué): 1.差額開(kāi)票:對(duì)扣除代付工資等后的余額開(kāi)專(zhuān)票,代付部分開(kāi)普票。 :左上角有 “差額征稅 - 差額開(kāi)票”,稅率欄是 “***”,備注欄有扣除額。 2.全額開(kāi)票:以全部?jī)r(jià)款和費(fèi)用依 3% 征收率開(kāi)普票。 :左上角有 “差額征稅 - 全額開(kāi)票”,正常顯示征收率和稅額。 3.區(qū)別:差額開(kāi)票以扣除后的余額為銷(xiāo)售額,全額開(kāi)票以全部?jī)r(jià)款和費(fèi)用為銷(xiāo)售額。 :差額開(kāi)票用于成本中代付工資等占比大的情況,全額開(kāi)票是按簡(jiǎn)易計(jì)稅依 3% 征收率繳納增值稅的情況。 :差額開(kāi)票受票方按差額部分稅額抵扣,全額開(kāi)票按全額計(jì)算的稅額抵扣。

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快賬用戶(hù)9722 追問(wèn) 2024-11-27 21:36

老師講的很相信明白了很多,還有個(gè)問(wèn)題老師,我是勞務(wù)派遣公司差額部分開(kāi)的普票或者全額開(kāi)的普票對(duì)方也抵扣不了吧?

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快賬用戶(hù)9722 追問(wèn) 2024-11-27 21:37

因?yàn)槎际瞧掌卑。遣皇遣环植铑~部分還是全額開(kāi)的了,都抵扣不了呀,就沒(méi)啥區(qū)別了吧

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齊紅老師 解答 2024-11-27 21:42

您好同學(xué): 是的,都是開(kāi)具的普票是不能抵扣,需要開(kāi)具專(zhuān)票才能抵扣,差額計(jì)稅和全額計(jì)稅都可以開(kāi)具專(zhuān)票。

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快賬用戶(hù)9722 追問(wèn) 2024-11-27 21:45

老師 您說(shuō)的3區(qū)別:全額開(kāi)票就是指的開(kāi)出來(lái)有“全額開(kāi)票差額征收”字樣的那個(gè)發(fā)票嗎?差額就是“差額征收差額開(kāi)票”字樣發(fā)票嗎

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快賬用戶(hù)9722 追問(wèn) 2024-11-27 21:54

比如小規(guī)模勞務(wù)派遣公司收到收入35萬(wàn),各種代繳社保等費(fèi)用30萬(wàn),我開(kāi)的是35萬(wàn)的普票(左上角有全額開(kāi)票差額征收字樣),那么這就超出30萬(wàn)小規(guī)模免稅政策了嗎?要按照35萬(wàn)交增值稅,還是說(shuō)35萬(wàn)減去差額30萬(wàn)后5萬(wàn)才算

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齊紅老師 解答 2024-11-27 22:06

您好同學(xué): 小規(guī)模勞務(wù)派遣公司選擇差額納稅時(shí),判斷是否超過(guò)小規(guī)模免稅政策的標(biāo)準(zhǔn)是看差額后的銷(xiāo)售額,即應(yīng)按 35 萬(wàn)減去差額 30 萬(wàn)后的 5 萬(wàn)來(lái)判斷,未超過(guò)季度銷(xiāo)售額 30 萬(wàn)元的免稅標(biāo)準(zhǔn),不需要按照 35 萬(wàn)交增值稅 計(jì)算分析:貴公司收到收入 35 萬(wàn),代繳社保等費(fèi)用 30 萬(wàn),差額后的銷(xiāo)售額為(35-30)÷(1%2B5%)≈4.76 萬(wàn)元,未超過(guò)季度銷(xiāo)售額 30 萬(wàn)元的免稅標(biāo)準(zhǔn),可享受免征增值稅政策. 發(fā)票開(kāi)具與納稅額關(guān)系:雖然開(kāi)具了 35 萬(wàn)的普票,但其中 30 萬(wàn)屬于代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資等扣除項(xiàng),并非應(yīng)稅銷(xiāo)售額,在計(jì)算增值稅時(shí)需將其扣除,體現(xiàn)了差額征稅的原則38. 申報(bào)填寫(xiě):在填寫(xiě)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表 (小規(guī)模納稅人適用)》時(shí),需將差額后的不含稅銷(xiāo)售額 4.76 萬(wàn)元填寫(xiě)在相關(guān)欄次中,以此來(lái)確定是否享受免征增值稅政策

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齊紅老師 解答 2024-11-27 22:11

您看一下下面的圖片,看是否更容易理解些

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快賬用戶(hù)9722 追問(wèn) 2024-11-27 22:15

老師說(shuō)的這個(gè)案例,我開(kāi)“差額征收全額開(kāi)票”字樣的發(fā)票是吧!如果是的話(huà),發(fā)票上的總金額是35萬(wàn),稅率是5%,稅額就是4.76*5%是吧?

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快賬用戶(hù)9722 追問(wèn) 2024-11-27 22:21

老師我我上一條你先別看 我說(shuō)錯(cuò)了 我意思是我可以開(kāi)“差額征收全額開(kāi)票字樣的普票嗎?金額是35萬(wàn)÷1.05,稅率是5%,稅額是35萬(wàn)÷1.05×5%。

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齊紅老師 解答 2024-11-28 08:42

您好同學(xué): 發(fā)票金額開(kāi)5萬(wàn)(350000-300000),備注扣除額300000。

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您好同學(xué): 1.差額開(kāi)票:對(duì)扣除代付工資等后的余額開(kāi)專(zhuān)票,代付部分開(kāi)普票。 :左上角有 “差額征稅 - 差額開(kāi)票”,稅率欄是 “***”,備注欄有扣除額。 2.全額開(kāi)票:以全部?jī)r(jià)款和費(fèi)用依 3% 征收率開(kāi)普票。 :左上角有 “差額征稅 - 全額開(kāi)票”,正常顯示征收率和稅額。 3.區(qū)別:差額開(kāi)票以扣除后的余額為銷(xiāo)售額,全額開(kāi)票以全部?jī)r(jià)款和費(fèi)用為銷(xiāo)售額。 :差額開(kāi)票用于成本中代付工資等占比大的情況,全額開(kāi)票是按簡(jiǎn)易計(jì)稅依 3% 征收率繳納增值稅的情況。 :差額開(kāi)票受票方按差額部分稅額抵扣,全額開(kāi)票按全額計(jì)算的稅額抵扣。
2024-11-27
你好,你可以參考一下這個(gè)。
2024-04-17
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-04-14
你好,可以的,是的,就是這么開(kāi)的
2020-07-13
你好1; 可以開(kāi)專(zhuān)票 ;如果按一般計(jì)稅開(kāi)? ?;2. 勞務(wù)差額是按5%來(lái)開(kāi)票; 按照差額來(lái)報(bào)稅的? 這個(gè)其實(shí)學(xué)堂都有課程專(zhuān)門(mén)講解這個(gè)的??
2023-02-27
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