你好!開的專票還是普票?普票的話季度45萬元以內是不繳納增值稅的
請問老師,公司為勞務派遣公司,一季度開票32萬多,差額征稅,請問申報時需要交增值稅嗎
請問老師,公司為小規模勞務派遣公司,一季度開票32萬多,差額征稅,請問申報時需要交增值稅嗎?您看下我發的發票匯總表
請問老師,公司為小規模勞務派遣公司,一季度開普通發票30萬多,差額征稅,請問申報時需要交增值稅嗎?您看下我發的發票匯總表
請問各位,公司為小規模勞務派遣公司,一季度開普通發票70多萬(沒扣除工資社保部分不含稅金額),差額征稅,請問申報時需要交增值稅嗎?您看下我發的發票匯總表
@郭老師 老師 我要增值稅申報 小規模 請問老師 我們開票有勞務派遣減征 那天您說季度45萬以下不交增值稅 我在申報的時候是不是應該填在免稅銷售額里的未達起征點免稅額里呢 老師
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
老師就是填企業所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
某個體工商戶(小規模納稅人)從事汽車修理服務,2023年6月取科修理服務收入額(價稅合并定價)25.75萬元,銷售汽車零部件獲得收入3580元,均開普通發票,當月購入修理用配件5000元,取補普通發票,請計算其當月應納地值稅。
匯算清繳本年折舊大于累計折舊怎么填?
英倫機械制造有限公司生產的甲產品,需要經歷三道工序。2023年6月份,甲產品的相關資料如下:(1)月初無期初在產品,本月發生的生產費用為:材料費用560000元;燃料和動力費費用44000元;人工費用156000元;制造費用52000元。(2)甲產品在三道工序的投料比例為:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式為:第一工序在生產開始時一次性投入,第二、第三工序在生產過程中均衡投料。(3)甲產品定額工時50小時,其中第一工序30小時,第二工序12小時,第三工序8小時。各工序的在產品在所在工序的完工程度均為50%。(4)本月完工甲產品800件。(5)月末在產品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步驟:(1)開設“生產成本——基本生產成本——甲產品”的明細分類賬,并將本月發生的生產費用登記在該明細賬戶中。(2)計算月末在產品材料費用的約當產量,確認當月甲產品材料費用的約當總產量,并據以分配材料費用,計算出月末在產品和本月完工產品的原材料費用。(3)計算月末在產品其他費用的約當產量,確認當月甲產品其他費用的
去年后半年我接受賬務,建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款,因為之前沒有確認收入,現在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
開的是普票,這個是差額征稅,差額征稅也有減免嗎?
您好,是的,季度銷售額不超過45萬元的話,是免稅的
差額征稅我按哪個數申報,是差額后的數嗎
您好,不是的,是按開票的金額
一季度實際開票70萬呢,請問申報增值稅時填哪一行里呢?
您好,你開票金額是多少?
由于這個公司我剛接手,我看一季度開了不含稅金額790130元,稅額(差額后)7597元
你好,45萬指的是不含稅的銷售額,不是稅費額,如果開票金額不含稅的是70多萬的話,你們需要交增值稅
申報增值稅報表時這70多萬填到哪一行呢
你好,他是怎么開發票的?你發開票截圖了我看一看,
您看看這個發票
你好,這張發票上的不含稅金額是九萬多,根據你發的第一張截圖,發票開票的這種金額加起來應該是36萬多,并不是70多萬
第一張是1月的
你好,你的發票匯總表是一月份的還是一季度的?
是1月的,一季度一共70多萬,發票是1月其中的一張
http://www.360doc.cn/article/71135856_985317039.html 看看這里對你有幫助,關于3%減按1%部分的你不用看