可以那樣做的,沒問題的
老師,去年的發票做到今年2月份 借:管理費用-房租 貸:其他應付款 調整去年利潤分配-未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應付款 這樣可以的嘛
未分配利潤期初數是–20000,可以用未分配利潤沖其他行付款15000嗎?借:其他應付款,貸:利潤分配
22年應該做管理費用的。做成其他應付款了,23年調整,借以前年度調整損益貸其他應付款。借利潤分配/未分配利潤貸以前年度調整損益對嗎
老師,預收賬款可以用未分配利潤調整嗎?公司準備注銷,預收賬款和其他應付款都有余額 借其他應付款 預收賬款 貸或者未分配利潤
老師,需要注銷公司,這個其他應收款和其他應付款都有金額,那我怎么給他調平,讓未分配利潤為正數 寫什么分配可以調整未分配利潤?
我是一家商貿企業,有出口退稅資格。期初留抵稅額50,當期內銷貨物銷項稅額200萬,當期購進貨物1000萬元,取得進項稅額130萬元,其中一半用于出口,出口退稅率13%。 那么當期應申請出口退稅金額怎么計算? 當期應納稅款怎么計算?
支付給個人空調維修費,沒有發票怎么入賬
老師你好,建賬前的應收款沒有做上,現在收回來了怎么做分錄
固定資產累計折舊已經計提完了,接下來要做什么賬務處理,固定資產還繼續使用
分公司從總公司調貨,并且直接轉賬支付貨款,我可以做主營業務收入嗎
我24年分期付款進的貨然后分錄是借:預付 貸:銀行,然后我25年1月入庫的分錄是借:庫存商品,應交稅費,貸:預付賬款,然后也是1月賣出去的,那我要怎么改分錄才能成本和收入匹配啊?能講一個具體分錄怎么改嗎?
一般納稅人已經開有3%的專用勞務票出去,采購貨物開回3%的專票,請問這個可以抵扣我開出去的發票的稅款嗎
老師我整理思路的對不對
我24年進貨然后25年賣出去那我現在這個企業所得稅填報就有半年累計利潤但是半年累計成本就是0了那不就我賣出去但是減不了我進貨的成本那我還要多交稅那這咋整啊
分公司注銷了,賬上的余額轉回總公司怎么做賬呢