同學你好,進口環(huán)節(jié)的增值稅是海關征收的,屬于代征,不納入實際繳納增值稅。實際繳納增值稅中已經(jīng)包含了出口退稅的35萬。
位于縣城的某企業(yè)是實行增值稅期末留抵退稅的一般納稅人。2020年2月向稅務機關實際繳納增值稅和向海關繳納進口環(huán)節(jié)的稅金合計100萬元,其中進口環(huán)節(jié)關稅20萬元、增值稅3.9萬元、消費稅4.5萬元。該企業(yè)當月取得稅務機關的留抵退稅額27萬元,則該企業(yè)2020年2月應繳納的城市維護建設稅為( )萬元。 A.5 B.4 C.2.23 D.3.58 老師為何留 抵稅額可以扣掉不交城建稅,但即征即退的稅額不能扣減?
東港市區(qū)一企業(yè)(增值稅一般納稅人)2016年8月繳納進口關稅65萬元,進口環(huán)節(jié)增值稅15萬元,進口環(huán)節(jié)消費稅26.47萬元;本月實際繳納增值稅49萬元,消費稅85萬元。在稅務檢查過程中,稅務機關發(fā)現(xiàn),該企業(yè)所屬賓館6月隱瞞飲食服務收入50萬元,木月被查補相關稅金。本月收到上月報關出口自產(chǎn)貨物應退增值稅35萬元。該企業(yè)8月份應納城市維護建設稅和教育附加稅額。
東港市區(qū)一企業(yè)(增值稅一般納稅人)2016年8月繳納進口關稅65萬元,進口環(huán)節(jié)增值稅15萬元,進口環(huán)節(jié)消費稅26.47萬元;本月實際繳納增值稅49萬元,消費稅85萬元。在稅務檢查過程中,稅務機關發(fā)現(xiàn),該企業(yè)所屬賓館6月隱瞞飲食服務收入50萬元,木月被查補相關稅金。本月收到上月報關出口自產(chǎn)貨物應退增值稅35萬元。該企業(yè)8月份應納城市維護建設稅和教育附加稅額。老師直接寫過程吧,我追問不了,一直是系統(tǒng)繁忙狀態(tài)
.[計算題]東港市區(qū)一企業(yè)(增值稅一般納稅人)2016年8月繳納進口關稅65萬元,進口環(huán)節(jié)增值稅15萬元,進口環(huán)節(jié)消費稅26.47萬元;本月實際繳納增值稅49萬元,消費稅85萬元。在稅務檢查過程中,稅務機關發(fā)現(xiàn),該企業(yè)所屬賓館6月隱瞞飲食服務收入50萬元,本月被查補相關稅金。本月收到上月報關出口自產(chǎn)貨物應退增值稅35萬元。該企業(yè)8月份應納城市維護建設稅和教育附加稅額。
位于市區(qū)的某進出口企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年1月實際繳納了增值稅50萬元.出口貨物免抵稅額8萬元。另外,進口貨物繳納增值稅16萬元、消費稅15萬元。要求:計算該企業(yè)1月份需要繳納的城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。
分公司從總公司調(diào)貨,并且直接轉(zhuǎn)賬支付貨款,我可以做主營業(yè)務收入嗎
我24年分期付款進的貨然后分錄是借:預付 貸:銀行,然后我25年1月入庫的分錄是借:庫存商品,應交稅費,貸:預付賬款,然后也是1月賣出去的,那我要怎么改分錄才能成本和收入匹配啊?能講一個具體分錄怎么改嗎?
一般納稅人已經(jīng)開有3%的專用勞務票出去,采購貨物開回3%的專票,請問這個可以抵扣我開出去的發(fā)票的稅款嗎
老師我整理思路的對不對
我24年進貨然后25年賣出去那我現(xiàn)在這個企業(yè)所得稅填報就有半年累計利潤但是半年累計成本就是0了那不就我賣出去但是減不了我進貨的成本那我還要多交稅那這咋整啊
分公司注銷了,賬上的余額轉(zhuǎn)回總公司怎么做賬呢
請教一下,非常感謝!答案 A 相關稅費,比如房產(chǎn)稅,不是計入稅金及附加計入費用的嗎,比如增值稅,不是計入應交稅費,不計入成本的嗎,為什么要計入投資性房地產(chǎn)的成本。計入成本了,還要計入稅金及附加嗎? D 答案,公允價值和原賬面價值的貸方差額是什么意思?尤其具體是指哪個科目的貸方差額?借方差額,又具體指哪個科目的借方差額?
老師,請問一下匯算清繳要交好多企業(yè)所得稅,有什么辦法可以減少利潤啊?
請教一下,非常感謝! 答案A相關稅費,比如房產(chǎn)稅,不是計入稅金及附加計入費用的嗎,為什么要計入投資性房地產(chǎn)的成本。計入成本了,還要計入稅金及附加嗎? D答案,公允價值和原賬面價值的貸方差額是什么意思? 尤其具體是指哪個科目的貸方差額? 借方差額,又具體指哪個科目的借方差額?
老師,第一季度突然變不是小型微利企業(yè)了,這個怎么處理,能變回小型微利企業(yè)嗎