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東港市區一企業(增值稅一般納稅人)2016年8月繳納進口關稅65萬元,進口環節增值稅15萬元,進口環節消費稅26.47萬元;本月實際繳納增值稅49萬元,消費稅85萬元。在稅務檢查過程中,稅務機關發現,該企業所屬賓館6月隱瞞飲食服務收入50萬元,木月被查補相關稅金。本月收到上月報關出口自產貨物應退增值稅35萬元。該企業8月份應納城市維護建設稅和教育附加稅額。老師直接寫過程吧,我追問不了,一直是系統繁忙狀態

2022-12-09 19:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-09 19:50

你好,學員,這個是基于增值稅,消費稅計算附加稅的

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你好,學員,這個是基于增值稅,消費稅計算附加稅的
2022-12-09
您好,是需要計算過程是吧
2022-12-09
(49+85+50×6%)×10% 這里附加稅就是出口不退,進口不征,你計算一下。
2022-12-14
當月查補的增值稅應作為城建稅、教育費附加及地方教育附加的計算依據; 該企業10月份應納城市維護建設稅、教育費附加及地方教育附加合計=(36%2B80)×(7%%2B3%%2B2%)%2B50÷(1%2B6%)×6%×(7%%2B3%%2B2%)=14.26(萬元)。
2021-05-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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