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23年抵扣的進項稅,因為上游公司的原因,現在稅務局要我公司做進項稅轉出,賬務處理是怎樣的(借:以前年度損益調整 貸:應交稅金-增值稅進項稅轉出,后面是利潤分配和以前年度損益)

2025-04-14 13:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-14 13:30

你好,實際有業務,但是對方沒有交稅的嗎?是的話可以這么做的。

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快賬用戶3203 追問 2025-04-14 13:31

是對方的原因,公司受牽連了

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快賬用戶3203 追問 2025-04-14 13:32

所得稅匯算清繳的時候這筆稅金可以調減吧?

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齊紅老師 解答 2025-04-14 13:33

納稅調增不允許抵扣。

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快賬用戶3203 追問 2025-04-14 13:34

就是這次做進項稅轉出后,明年匯算清繳的時候這筆金額可以調減吧

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快賬用戶3203 追問 2025-04-14 13:35

本來該進費用沒進,計入以前年度損益

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齊紅老師 解答 2025-04-14 13:35

你好,不可以,是納稅調增你的成本,不允許抵扣不是嗎?

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快賬用戶3203 追問 2025-04-14 13:38

調增的話,那我所得稅豈不是要多交,按理應該抵減利潤,因為我做了進項稅轉出,就要多交增值稅

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快賬用戶3203 追問 2025-04-14 13:39

老師,具體的賬務處理分錄是怎樣的

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齊紅老師 解答 2025-04-14 13:41

因為你用的是以前年度損益調整這個,本來以前年度損益調整就不允許你抵扣所得稅,你還需要納稅條件嗎?

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快賬用戶3203 追問 2025-04-14 14:03

因為稅務局要我們現在把之前抵扣的進項稅昨進項稅轉出,這筆業務是以前年度的,那我現在賬務應該怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-04-14 14:04

發票金額100 稅額13 借以前年度損益調整, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出13 成本,之前已經做了主營業務成本,就不允許抵扣所得稅。

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齊紅老師 解答 2025-04-14 14:05

你只需要納稅調增100就可以了。

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相關問題討論
你好,實際有業務,但是對方沒有交稅的嗎?是的話可以這么做的。
2025-04-14
可以不用以前年度損益科目嗎
2024-07-07
你的原材料領用的時候減出來
2020-10-09
您好,可以,這個進項稅部分本應計入成本費用,只是這個分錄您得更正2020年年度所得稅匯算清繳申報表的,因為影響了利潤
2023-10-12
你好,對的,是這么做的。
2021-07-05
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