你好,實際有業務,但是對方沒有交稅的嗎?是的話可以這么做的。
老師因為對方公司走逃,稅務通知我們去年已抵扣的進項發票要進項稅額轉出,分錄怎么做,應該借什么呀 如果是庫存商品,最后轉到主營業務成本嗎? 還是用以前年度損益調整,如果是以前年度損益調整 是不是還點調整所得稅和未分配利潤
進項公司認定虛開增值稅發票,我們公司需要進項稅額轉出,因為是以前得,需要進成本還是以前年度損益調整,調整后的未交增值稅與轉出得有差額怎么做分錄
去年的專用發票,今年稅務局通知發票異常了,已經進項轉出了,做的分錄是借以前年度損益貸進項稅額轉出,還需要做利潤分配_利潤分配貸以前年度損益嗎
老師,2020年進項發票出現問題,自查異常,本公司與稅局溝通后,稅局讓本期報增值稅時做異常發票進項轉出,我分錄:借:以前年度損益調整,貸:應交增值稅-未交增值稅 借:利潤分配 貸:以前年度損益調整 合適嗎
23年確認補做21年和22年以前年度利息收入 借:應收利息---****公司 貸:以前年度損益調整/利潤分配---未分配利潤 應交稅金-----應交增值稅-銷項稅額 補做確認23本年利息收入: 借:應收利息-----*****公司 貸其他業務收入---利息收入 應交稅金應交增值稅---銷項稅額 請問貸方:以前年度損益 最終還是要轉入利潤分配未分配利潤嗎 借:以前度損益 貸:利潤分配--未分配利潤 后期的稅務要怎么來處理--涉及到的稅有那幾種
北方石油的柴油,必須油罐車拉走嗎?他們沒有加油槍,然后分裝到小油罐車去加油是嗎
甲企業對外投資,長期股權投資,ABCD四家企業。工商年報,有對外投資,認繳,投資總額,投資總額比例這個怎么填寫。 看哪里的數據能查到。
老師,我新來這家公司,賬剛從代理拿回來,匯算清繳都沒做,咋整呀?
老師,我們個體戶。沒開對公賬號,是使用法人銀行卡收到款。專門用的一張銀行卡。,我做賬查收到的錢,是直接根據銀行卡的流水做賬嗎?還是說直接把打進來的錢算現金收的。
對方是事業單位,先要開具發票,但是對方要求只有上級單位撥款,要求開具下屬單位名稱?因為下級單位沒有撥款權限 是否可以
企業發年終獎,有四個人是勞務公司的,因為通過勞務公司發,勞務公司開票,還需要補稅點,是否企業直接通過全年一次性獎金發給對方,個稅系統扣稅即可?財務上怎么處理合規
老師你好,請問一下,Exw成交方式下,出口發票該如何開具呢
老師,四月補交了24年第四季度,25年第一季度的房產稅怎么帳務處理?
電子稅務局里發票很多,怎么方便知道已報賬或者已打印
老師,市場中心組織的銷售會議,餐費能入會議費嗎
是對方的原因,公司受牽連了
所得稅匯算清繳的時候這筆稅金可以調減吧?
納稅調增不允許抵扣。
就是這次做進項稅轉出后,明年匯算清繳的時候這筆金額可以調減吧
本來該進費用沒進,計入以前年度損益
你好,不可以,是納稅調增你的成本,不允許抵扣不是嗎?
調增的話,那我所得稅豈不是要多交,按理應該抵減利潤,因為我做了進項稅轉出,就要多交增值稅
老師,具體的賬務處理分錄是怎樣的
因為你用的是以前年度損益調整這個,本來以前年度損益調整就不允許你抵扣所得稅,你還需要納稅條件嗎?
因為稅務局要我們現在把之前抵扣的進項稅昨進項稅轉出,這筆業務是以前年度的,那我現在賬務應該怎么處理
發票金額100 稅額13 借以前年度損益調整, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出13 成本,之前已經做了主營業務成本,就不允許抵扣所得稅。
你只需要納稅調增100就可以了。