你好,借管理費用,工會經費貸。應交稅費-工會經費。
老師您好!季度繳納工會經費的時候用月底計提么?如不計提在繳納當月的分錄是這樣做么? 借管理費用~工會經費 貸應付職工薪酬~應付工會經費 借應付職工薪酬~應付工會經費 貸銀行存款
老師,我們在外地預繳稅款,簡易計稅的,我做了會計分錄,借應交稅費-應交增值稅-簡易計稅 貸銀行存款。那我計提的時候怎么做會計分錄呀
老師,我們是建筑公司,外經證預繳的時候交了企業所得稅和工費經費這個要怎么寫會計分錄?
去年我公司繳納工會經費計提時 借管理 貸應付-工會經費 繳納時借應付-住房公積金 貸銀行 將應付工會經費錯用成住房公積金了 現在要調賬 怎么編分錄?
請問老師公司收到工會返回的工會經費怎么做會計分錄?以前繳納時做的是,借:管理費用—工會經費,貸:銀行存款。
交了印花說忘記計提了怎么辦
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.要全部過程
發生銷售折讓,跨年度怎么做會計分錄,我們20年銷售的物品,現當時發票全開了,做收入了,也結轉成本了,貨款還有百分之五沒收回,現對方不付了,扣我們百分5的質保金,然后今年百分之5的票紅沖了,怎么做會計分錄
我24年有筆暫估35萬,24年拿到票13萬,沖暫估13萬又重新做了13萬,后項目暫停了,其余22萬要根據25年項目進展確定會不會產生成本,那這樣24年的匯算,這個22萬要調增嗎?
老師好!一家個體工商戶企業 是核定征收(一個季度銷售開票不能高于8.7萬元),請問這種需要做賬嗎?
咖啡技咨詢合同需要繳納印花稅嗎
比如說利潤4個點,季度做賬能做大于4個點嗎
老師,工廠拿月薪工資的,單休,一個月的應出勤天數是多少天?26天嗎?有些工廠算工資為什么是28天
稅收檢查權是誰的權利
在電子稅務局一般納稅人季報的時候先填寫財務報表季報,還是居民企業查賬征收企業所得稅月季報?
這個只是計提分錄吧?我不是預繳了嗎,還要補工會經費因為預繳少了,那么怎么做呢
你好,這個就是計提的時候的,然后你上面已經做了這個。繳納的憑證。 你按一共需要交的計提,然后實際繳納的時候交多少就做多少。
計提分錄我同事說借:稅金及附加——工會經費 貸:應交稅費——工會經費 可以這樣做嗎?
你好,其實工會經費正常來說計入管理費用。