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老師您好!季度繳納工會經費的時候用月底計提么?如不計提在繳納當月的分錄是這樣做么? 借管理費用~工會經費 貸應付職工薪酬~應付工會經費 借應付職工薪酬~應付工會經費 貸銀行存款

2020-10-14 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-14 10:22

同學你好,您上面的分錄是正確的;

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快賬用戶6732 追問 2020-10-14 10:40

那就是不用計提,等繳納當月直接這么做就行是么?另外在問您一個問題,我們公司經營需要租賃一個設備,本月款交了(只交了本月一個月的),但發票沒開來,這種情形我可以直接近費用么?

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齊紅老師 解答 2020-10-14 10:49

同學你好 那就是不用計提,等繳納當月直接這么做就行是么?——如果之前沒有計提,是可以的; 另外在問您一個問題,我們公司經營需要租賃一個設備,本月款交了(只交了本月一個月的),但發票沒開來,這種情形我可以直接近費用么?——先計入預付賬款,收到發票再計入費用沖減預付賬款

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快賬用戶6732 追問 2020-10-14 10:50

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2020-10-14 10:53

不客氣的,祝您學習愉快;

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快賬用戶6732 追問 2020-10-14 11:31

老師,剛才問的租賃設備款付了發票沒到您說入預付賬款科目,請問可以入應付賬款里么?

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齊紅老師 解答 2020-10-14 11:32

同學你好,可以的;企業如果不設置預付賬款,那么預付賬款是可以通過應付賬款核算的;

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同學你好,您上面的分錄是正確的;
2020-10-14
你好,是什么情況會收到工會經費呢?
2020-08-24
你好,使用的分錄就是這個啊 借:應付職工薪酬—工會經費,貸:銀行存款?
2022-09-20
你好,繳納時可以借:應付職工薪酬~工會經費 貸銀行存款
2020-08-09
借銀行存款貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬借管理費用負數。
2021-07-08
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