同學你好,您上面的分錄是正確的;
請問老師,工會經費6月計提,借:管理費用~工會經費 貸:應付職工薪酬~工會經費 借:應付職工薪酬~工會經費 貸其他應付款~工會經費 等7月繳納時借:其他應付款 貸:銀行存款。是不是太繁瑣了?
老師您好:繳納和計提工會經費的會計分錄是:借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 收到工會經費的會計分錄怎么做啊?
老師您好!季度繳納工會經費的時候用月底計提么?如不計提在繳納當月的分錄是這樣做么? 借管理費用~工會經費 貸應付職工薪酬~應付工會經費 借應付職工薪酬~應付工會經費 貸銀行存款
老師,您好,工會經費繳納時:借:管理費用-工會經費,貸:應付職工薪酬-工會經費,借:應付職工薪酬-工會經費,貸:銀行存款.成立公會,退回的經費怎么做賬?
工會經費 計提 繳存后 借管理費用貸應付職工薪酬 工會經費 借應付職工薪酬 工會經費貸銀行存款 使用時候怎么使用呢 怎么做分錄呢
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.
老師收到中國人民健康保險股份有限公司的醫療保險會計
老師收到人保醫療保險會計分錄
收到城鄉大病醫療賠款會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
怎么聯系到大同財會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
穩崗補貼計入什么科目
那就是不用計提,等繳納當月直接這么做就行是么?另外在問您一個問題,我們公司經營需要租賃一個設備,本月款交了(只交了本月一個月的),但發票沒開來,這種情形我可以直接近費用么?
同學你好 那就是不用計提,等繳納當月直接這么做就行是么?——如果之前沒有計提,是可以的; 另外在問您一個問題,我們公司經營需要租賃一個設備,本月款交了(只交了本月一個月的),但發票沒開來,這種情形我可以直接近費用么?——先計入預付賬款,收到發票再計入費用沖減預付賬款
好的,謝謝老師!
不客氣的,祝您學習愉快;
老師,剛才問的租賃設備款付了發票沒到您說入預付賬款科目,請問可以入應付賬款里么?
同學你好,可以的;企業如果不設置預付賬款,那么預付賬款是可以通過應付賬款核算的;