你好,繳納時可以借:應付職工薪酬~工會經費 貸銀行存款
請問老師,工會經費6月計提,借:管理費用~工會經費 貸:應付職工薪酬~工會經費 借:應付職工薪酬~工會經費 貸其他應付款~工會經費 等7月繳納時借:其他應付款 貸:銀行存款。是不是太繁瑣了?
老師您好!季度繳納工會經費的時候用月底計提么?如不計提在繳納當月的分錄是這樣做么? 借管理費用~工會經費 貸應付職工薪酬~應付工會經費 借應付職工薪酬~應付工會經費 貸銀行存款
工會經費返還時為什么計入其他應付款?計提時:借管理費用貸應付職工薪酬—工會經費,返還時,借:銀行存款 貸:應付職工薪酬—工會經費不就可以了嘛,為什么返還時是計入其他應付款
老師,單位工會經費分錄編制如下對嗎, 計提時 借:管理費用-工會經費 貸:其他應付款 繳納時 借:其他應付款 貸:銀行存款 收到工會經費回撥時 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬 對嗎?
工會經費,計提1221.32.借,管理-工會經費 貸應付職工薪酬-工會經費1221.32。繳納的時候 借應付職工薪酬-工會經費1221.32貸銀行存款 發放工資的時候,借應付職工薪資-工資 51075.91貸銀行存款48345.89其他應收款-社保2578.02應付職工薪酬-工會經費152 這樣的話應付職工薪酬-工會經費152就多出來了貸方余額,就不平了。是哪里錯了呢。
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
不用計到管理費用下嗎?還是我做錯了?
你好,計提的分錄還是借:管理費用~工會經費 貸:應付職工薪酬~工會經費
明白了,就是不需用到其他應付款
你好,可以不使用其他應付款