你好 ;? ? ?借應付職工薪酬- 工會經費 貸應付職工薪酬- 公積金? ?
老師好!繳納住房公積金,計提:借:管理費用—住房公積金,貸:應付職工薪酬—住房公積金。借:應付職工薪酬—住房公積金,借:其他應收款—住房公積金,貸:銀行存款。在我們學堂的廣告會計課程中,計提時:借主營業務成本—公積金,而不是借管理費用—住房公積金?怎樣理解?
公司承擔社保1000。個人承擔500, 公積金公司個人各承擔500 分錄:計提社保:借管理費用1000貸應付職工薪酬-社保1000 計提公積金:借管理費用500貸應付職工薪酬-住房公積金500 繳納:借應付職工薪酬-住房公積金500 其他應收款-個人承擔公積金500 貸銀行存款 社保同上 分錄對嗎
老師你好 我發現我2021年的公積金分錄都做錯了 我是 計提的時候 借 管理費用 公積金 單位部分 其他應收款 公積金 個人部分 貸 應付職工薪酬 應付住房公積金 支付的時候是 借 應付職工薪酬 住房公積金 其他應收款 公積金 個人部分 貸 銀行存款 發放工資的時候 又做成了 借 應付職工薪酬 應付職工工資 貸 銀行存款 其他應收款 公積金 個人部分 。。。。。 我的問題是公積金個人部分是不是不應該計提的 我現在怎么辦呢?怎么調賬?
老師,單位工會經費分錄編制如下對嗎, 計提時 借:管理費用-工會經費 貸:其他應付款 繳納時 借:其他應付款 貸:銀行存款 收到工會經費回撥時 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬 對嗎?
老師好,每個月計提社保和工資的分錄可以這樣寫嗎? 計提時: 工資部分: 借:管理費用-管理人員職工薪酬/銷售費用-銷售人員職工薪酬 貸:應付職工薪酬-應付職工工資 單位承擔社保: 借:管理費用-社會保險(單位) 貸:應付職工薪酬-應付社會保險 借:管理費用-住房公積金(單位) 貸:應付職工薪酬-應付住房公積金 個人部分 借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:其他應付款-代扣社保 -代扣公積金 最終扣繳: 借:應付職工薪酬-應付社會保險費、應付住房公積金 其他應付款-代扣社保、代扣公積金 貸:銀行存款 最終工資發放: 借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:銀行存款
公司是新能源電車池一般增值稅稅率為多少
四川電子稅務局,申報怎么找不到申報位置,夢給我個圖片的指引嗎?是小規模?個人獨資,如何申報
老師,外貿公司可以接收加工費發票嗎?
老師,個體戶季報沒申報,注銷營業執照的時候是不是會罰款
老師您好,新員工入職需要補交上個月社保,現在可以直接補交嘛
銷售庫存的東西增值稅用的是留抵稅額。這樣怎么倒推成本?結轉成本。
應交稅費,余額相加還是相減
去年沒發的工資在今年3月發放的,導致要交個稅,請問可以把收入報到去年去嗎
老師你好,我們老板收購了一家物業公司,前期會計交接需要交接哪些內容啊?
2017年開了三張發票,今年開了一張,被稅務局查出不符合開票要求,需要紅沖,發票已經紅沖了,請問如何做賬。