你好,努力解答問題中,稍后回復你!
老師:電子稅務局里面如何找到未開票收入申報記錄。
老師,年底12月份有未開票收入,電子稅務局做了申報,次年1月申報的未開票收入能沖回嗎
如何在電子稅務局申請開電子發票?
增值稅電子稅務局—銷項未開票如何錄入
新版電子稅務局增值稅申報表里未開票收入填在哪里呀
您好,我們是有民辦資質的,經營范圍是教育咨詢服務(不含涉許可審批,的教育培訓活動,可以開培訓費發票么
什么樣的企業不需要進項發票
老師,招待費不超過營業收入的千分之五,營業收入是主營業務收入還是,包括其他業務收入和營業外收入
殘保金在職員工是怎么算了,人員流動很大,有時候60多個,有時候10多個,這個是1到12月的員工相加除以12個月這樣算的嗎
老師,第四季度研發費用不允許填寫,但是填寫利潤表的時候把這部分數據填進去去了怎么辦?
個人轉股印花稅按萬分之五交,有沒有減半呢?
老師,買的新車,賣車的總公司給的購車補貼,怎么做賬?
暫估管理費用,怎么寫摘要?
老師:我們公司讓中介公司報廢了一輛殘值還有2500元的汽車,他們轉了2300元報廢款給我們,我們并開具了13%的發票給他們,現在我把這筆不含稅收入計入固定資產清理,就會導致我增值稅報表核收入和我賬面上的報表的收入差這個金額,想問問怎么調整?
老師好,請問自產自銷的園藝盆景小規模納稅人公司,免增值稅,企業所得稅,這個做收入賬務的時候,需要做應交稅費-應交增值稅-免征稅額嗎?
填寫增值稅申報表 一般納稅人: 在《增值稅納稅申報表附表一》的“未開具發票”欄次填寫不含稅銷售額及銷項稅額。 例如:收入1萬元(含稅),稅率為13%,則不含稅銷售額為8,849.56元,稅額為1,150.44元。 小規模納稅人: 在《增值稅小規模納稅人申報表》的“開具其他發票及未開票銷售額”欄次填寫不含稅收入。 例如:收入1.03萬元(含稅),征收率3%,不含稅銷售額為1萬元,稅額為300元。
主表沒看到“開具其他發票及未開票銷售額”欄次?
第1欄“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”: 若未開票收入適用3%征收率,需將不含稅銷售額填寫在此欄。 第4欄“應征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)”: 若未開票收入適用5%征收率(如不動產租賃),填寫在此欄。 具體操作: 將未開票收入的不含稅金額直接填入對應征收率的欄次中(例如第1欄或第4欄)。 無需區分是否開票,只需按實際銷售額和適用征收率申報。