你好這個沒關系你利潤表正常填就行了
老師,您好!現在稅局企業季度所得稅申報表上的填寫,比如第三季度的申報表,雖然表頭是7月~9月,但是填寫表的時候,是顯示填寫“”本年累計金額“”,這樣的話就是看利潤表中第9月份的數據照抄過去是嗎?如下圖
高新技術企業21年10月份申報企業所得稅時可以自行填報加急扣除的研發費用,但是這個月填報第四季度的時候不可以填寫數據了,根據政策是不是只有去年10月份填報數據,這個老師們有知道的嗎
老師你好,利潤表申報的時候,印花稅怎么填寫,是實際銀行上扣的金額嗎,現在印花稅是季度申報,現在填寫的時候第三季度只是申報了,還沒有扣錢,是不是利潤表填寫的時候,第三季度的不能填寫進去
請問老師,我10月申報第三季度企業所得稅的時候填過一次研發費用加計扣除數據,這個數據是1-9月研發費用的75%。現在預繳第四季度所得稅時,怎么不能重新填1-12月研發費用的75%數據了?
老師,我們公司是高企,現在填寫第四季度的所得稅報表,第三季度的研發費用加計了728024.63元,現在填第四季度了,第四季度研發費用只有298198.01元,但是這表不讓改,怎么辦呢?
老師我整理思路的對不對
我24年進貨然后25年賣出去那我現在這個企業所得稅填報就有半年累計利潤但是半年累計成本就是0了那不就我賣出去但是減不了我進貨的成本那我還要多交稅那這咋整啊
請教一下,非常感謝!答案 A 相關稅費,比如房產稅,不是計入稅金及附加計入費用的嗎,比如增值稅,不是計入應交稅費,不計入成本的嗎,為什么要計入投資性房地產的成本。計入成本了,還要計入稅金及附加嗎? D 答案,公允價值和原賬面價值的貸方差額是什么意思?尤其具體是指哪個科目的貸方差額?借方差額,又具體指哪個科目的借方差額?
老師,請問一下匯算清繳要交好多企業所得稅,有什么辦法可以減少利潤啊?
請教一下,非常感謝! 答案A相關稅費,比如房產稅,不是計入稅金及附加計入費用的嗎,為什么要計入投資性房地產的成本。計入成本了,還要計入稅金及附加嗎? D答案,公允價值和原賬面價值的貸方差額是什么意思? 尤其具體是指哪個科目的貸方差額? 借方差額,又具體指哪個科目的借方差額?
老師,第一季度突然變不是小型微利企業了,這個怎么處理,能變回小型微利企業嗎
老師,民間非營利組織企業所得稅申報時符合條件的非營利組織的收入免征企業所得稅這欄是填寫收入還是填寫成本或利潤總額?
一年結轉一次損益可以嗎?就是1月開始記賬,到12月底再結轉損益。
假如。 鋁合金兩張發票購入 數量15??單價9=135元 數據35??20=700元 但是銷售直接鋁合金數量48 我能不能用135+700=835/15+35=50 得出一個單價835/50=16.7 用16.7??48=801.6成本?
季度報表需要結轉損益嗎