同學,你好 嗯嗯,可以的
老師,我們四一般納稅人,2021年12月份在電子稅務局申報的時候,有一筆業務已確認無票收入,但在2022年1月的時候,這筆業務又開具發票了,未作廢,我1月份怎么申報,這個月也有無票收入
留底稅額做未收入申報,以后月份開發票了,未開票收入填報負數沖回,那實際發生的未開票收入正常申報嗎?不能沖當時留底稅額做的那部分收入是嗎?
老師,年底12月份有未開票收入,電子稅務局做了申報,次年1月申報的未開票收入能沖回嗎
老師,年底12月份有未開票收入,電子稅務局做了申報,次年1月申報的未開票收入能沖回嗎 有沒有稅務風險
老師,年底12月份有未開票收入,電子稅務局做了申報,次年1月申報的未開票收入沖回后,還有什么需要注意的嗎(匯算清繳)? 跨年度的未開票收入沖回是不是跟在同一年度的一種處理方法
個稅手續費返還需要申報增值稅嗎
保險柜7000左右,計入固定資產折舊呢還是直接計入管理費用?
某啤酒廠銷售A型啤酒20噸給副食品公司,開具稅控專用發票收取價款58000元,收取包裝物押金3000元;銷售B型啤酒10噸給賓館,開具普通發票取得收取32760元,收取包裝物押金1500元。該啤酒廠應繳納的消費稅是
老師您好,公司2023年12月成立,然后公司現在讓我開始記賬,以前從來沒有記賬過,如果新建賬套從2024年1月開始,初始化數據可以全部錄0嗎
為什么這里算攤余成本的時候,不怕減值準備金額減去????
公司錄入初始化數據時可以全部為0嗎
老師好,公司賣出一輛老板掛在公司名義下的車輛,買了不含稅收入69萬,沒有開發票我做了無票收入,申報了增值稅并抵扣了,固定資產清理完有營業外收入7萬多,這怎么申報,增值稅按照69申報的,利潤表企業所得稅報表,我得按照7萬多申報 收入吧?不一致怎么辦
(判斷題)企業將其擁有的辦公大樓由自用轉為收取租金收益時,應將其轉為投資性房地產。 為什么正確?不是應該租賃期開始日才轉換嗎。
24年的殘保金沒有計提,今年交了直接做費用可以嗎
經營個稅,做賬的時計提所得稅,本年利潤就是稅后的,報表上是稅前的,賬表不一致怎么辦