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請問老師,丙單位的上級公司是乙公司,丙和乙都屬于甲集團。甲集團要求,各家起按照上年實發(fā)工資總額的1.5%計提職工教育經(jīng)費的20%上交總公司乙,再有乙上交甲集團。但是乙只給丙單位開了收據(jù)。我方是丙方,請問老師,丙單位這部分支出的職工教育經(jīng)費,可以在2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除么。謝謝

2025-04-10 13:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-10 13:50

丙單位這部分支出不能在 2024 年度企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除。原因有二:一是乙公司給丙單位開的是收據(jù),不符合稅前扣除憑證合規(guī)要求,應取得發(fā)票才可能扣除;二是丙單位只是將資金上交,未實際用于本單位職工教育培訓,不滿足 “實際發(fā)生” 條件。同時要注意職工教育經(jīng)費扣除還有工資薪金總額 8% 的標準限制。

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丙單位這部分支出不能在 2024 年度企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除。原因有二:一是乙公司給丙單位開的是收據(jù),不符合稅前扣除憑證合規(guī)要求,應取得發(fā)票才可能扣除;二是丙單位只是將資金上交,未實際用于本單位職工教育培訓,不滿足 “實際發(fā)生” 條件。同時要注意職工教育經(jīng)費扣除還有工資薪金總額 8% 的標準限制。
2025-04-10
同學,你好 不要可以的
2025-04-17
沒有教育經(jīng)費的發(fā)生,這個可以忽略的
2021-05-26
你好,分錄如下 1.借:銀行存款1000 貸:銀行存款1000 2.借:其他應收款1500 貸:庫存現(xiàn)金1500 3.借:銀行存款50000 借:應收賬款50000 4.借:原材料100000 應交稅費應交增值稅進項稅13000 貸:銀行存款113000 5.借:應付賬款20000 貸:銀行存款20000 6.借:差旅費1600 應交稅費應交增值稅進項稅50 貸:其他應收款1500 庫存現(xiàn)金150 7.借:銀行存款1800 貸:庫存現(xiàn)金1800 8.借:待處理財產(chǎn)損溢200 貸:庫存現(xiàn)金200
2022-06-25
同學你好 需要調(diào)賬的 用以前年度損益調(diào)整來做 多做的費用要調(diào)增 2.恩 這個可以的
2021-05-19
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