同學,你好 虧損的話,加計扣除仍然可以算進去,之后年度補虧就行。
如果一家公司既是高新技術(shù)企業(yè) 又是科技型中小企業(yè) 那么當年的研發(fā)費用可以享受兩次加計扣除嗎
公司不是高新企業(yè),那一些研發(fā)合同入了研發(fā)費用之后享受加計扣除的話必須要找事務(wù)所做審計嗎?如果不享受加計扣除可以嗎
老師,小微企業(yè)年利潤300以內(nèi)所得稅按5%,那對于小微的高新企業(yè),他有個研發(fā)費用的加計扣除,那這個年利潤300,是加計扣除后的300還是沒加計扣除的300
本年利潤總額102萬,公司是小微企業(yè),稅率是5%?也是高新有研發(fā)費加計扣除,是否減免不用交企業(yè)所得稅
公司今年要進行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審。22年—24年企業(yè)實際發(fā)生了研發(fā)支出,2022年利潤表年報沒有把研究費用列明,季報列明了,企業(yè)所得稅上加計扣除了;2023年有一個月份季報利潤表沒有把研究費用列明,年報列明了一年的研究費用,企業(yè)所得稅上加計扣除了,2024季報利潤表沒有列明研究費用,還沒有進行利潤表年報。 老師我想問以上報表的填寫符合高新復(fù)審的記賬規(guī)則嗎,我現(xiàn)在糾結(jié)要不要更正24年季度利潤表(把研究費用列明),我怕更正了24年的后,22-23年季報或者年報利潤表也需要更正,,到時候錯誤不斷更正次數(shù)太多只能去線下更正。。。。
土方工程包工合同,開具什么發(fā)票內(nèi)容?建筑勞務(wù)費發(fā)票可以嗎?
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個公司做上的現(xiàn)在改成0,我不想改24年匯算清繳,我已經(jīng)做完了,我能不能把減掉的工資在25年第一季度所得稅預(yù)繳里在期間費用進行更正,通過增加幾個新員工化解掉
老師,我公司做跨境電商,從國內(nèi)采購?fù)ㄟ^電商平臺賣給外國人,平臺扣除管理費,相關(guān)稅費后是我們的收入,我們這部分收入還需要申報增值稅嗎
老師請問一下公司有末尾淘汰制對公司有沒有影響
老師,個體戶的員工從哪里申報工資呀?
公司在別人那里買了一塊土地,交了契稅和印花稅,然后,后面要在土地上建廠房和辦公樓,請問這個契稅和印花稅應(yīng)該做什么會計科目分錄
轉(zhuǎn)了10萬保證金,然后最后只收回來5萬,差額怎么做賬?
我把應(yīng)該掛在其他應(yīng)收款掛到營業(yè)外收入。科目掛錯了 那匯算時候這怎么調(diào)
老師你好,重分類報表是怎么產(chǎn)生的,是自己調(diào)整科目的嗎
請問,當月開票的貨款,當月收到錢,科目是不是可以不用 寫應(yīng)收賬款,直接做銀行存款 就可以吧?