你好,有這些費用就需要填寫的
老師 你好 企業所得稅匯算清繳 廣告費和業務宣傳費調整明細表里的 不允許扣除廣告費和業務宣傳費支出怎么填?
老師,小微企業匯算清繳的時候不填寫A105060廣告業務宣傳費這張表么
老師你好,利潤表中廣告費和業務宣傳費是0,匯算清繳中廣告費和業務宣傳費明細表還需要填寫嗎
老師你好,企業所得稅匯算清繳廣告和業務宣傳費這個表怎么填寫
老師,小型微利企業企業所得稅匯算清繳需不需要填業務招待費和廣告費和業務宣傳費啊
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師你好,發工資取現金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經營無關。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領導說下,讓他再看看決定?
老板來了這個紅單,叫我付款,這個這報銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請問老師,公賬的錢轉20萬老板私人卡,過段時間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費的話有要求的范圍嗎
老師,我們公司是供應鏈企業,主營業務收入是配送收入,主營業務成本是配送成本。報給老板的內賬的收入,為什么是含稅的?就是,老板如果想知道公司的營業利潤和凈利潤,比如凈利潤的話,我這邊是從內賬取數含稅的配送收入減去配送成本再減去期間費用再減去稅金及附加,加上營業外收入減去營業外支出得出來凈利潤的數據,報給老板?
老師,情況是這樣的,去年有一個員工離職了,以前的公司還在跟他申報個稅,現在入職的公司也在申報個稅,導致工資超了,要交個稅,一般這種情況要怎么處理呀?
發生了這些費用就需要去填這兩個表單是吧
是的額,你說得是正確的
那需要選減免所得稅優惠明細表嗎
選擇,小微企業有這個表
是這個嗎
就是你框起來的這個紅色得表格
我記得以前編號是107040有點不一樣
不用管以前得那些,沒用了
是這個表啊
應該填哪一項
你具體是那個項目優惠減免的啊
沒有哪個項目減免啊,只有國家政策企業所得稅按5%減免啊、
小微企業不是填寫這個表格啊
那填哪一個啊
這個對應的就是這個表格啊
我們這里是這個,自動的
以前稅這樣的 我怎么沒看到這個表
不知道,我們的系統有的
那個數據是怎么來的啊
系統自動計算的這個數字是,