您好,24年財報要動的,1月收入和結轉成本分錄里的損益科目用以前年度損益調整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時2024年的年報和所得稅匯繳申報表要考慮這個調整。也就是申報數據用調整后的。
老師 我司是賣機臺的,22年11月份簽的合同,準備23年3月交貨的,但在22年12月份 客戶付了機臺的全款,我們也在22年12月份給他們開了票,并做了主營業務收入和成本,這個成本是暫估的,因為我們還沒開始買材料,這樣我們到23年5月份匯算清繳的時候 是不是要把成本調減,收入調減,那憑證需要做借:“以前年度損益調整”的憑證嗎?還是不做以前年度損益的憑證,在24年5月匯算清繳的時候再做調增主營業務收入,調增主營業務成本
請問我上一年度12月在賬務上確認了收入沒有開發票稅務上也沒有做未開票收入申報,1月份開具了發票,我的賬務上要要怎么處理,用不用做以前年度損益調整
今年24年,公司財務上采用收付實現制核算記賬,以往是權責發生制記賬,想問下這個收入、費用、成本怎么核算呢;比如12月份提前付了1月份費用,去年我沒有記賬,今年是收付實現制 ;再比如我去年已開的發票 已經確認收入,2月份收到了 ;針對于這種的 是調整往年報表 ,還是怎么辦
我們有一筆收入,貨是24年12月發的,賬上沒處理。1月份確認了收入成本,現在稅務要我們把一月份的收入確認在12月份,成本到匯算清繳時候去調整!我想問下,那是不是24年財報不用動了?25年的賬上要怎么調?
我們12月份的部分收入做到1月份了,現在稅務要求我們收入要確認到12月份,成本可以匯算清繳的時候調整,那我現在應該怎么做分錄?24年的財務報表要怎么調整?
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
就是我只要動一月份的賬,是吧?
您好,?是的,也只是改損益科目,其他不用動
那原來申報的24年年報就不用動了,是吧,只要把所得稅申報那邊把收入利潤加上
匯算的時候用調整好的報表來報就可以了,不用再成本調整了,是嗎?
您好,24年年報要動的哦,利潤表的收入增加,主營業務成本增加
就是以前年度損益這些,需要在24年的報表上做調整是吧
您好,是的,就是這么理解的
那我12月份報表還要改過來嗎?
還是不用管了,直接企業所得稅申報
您好,要改的,電子稅務局的年報也是用調整后的數據
好的,謝謝
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~
同時2024年的年報和所得稅匯繳申報表要考慮這個調整。也就是申報數據用調整后的。我想問下這個要怎么調整?
您好,上面的調整分錄您當這是2024年12月的數據,就是按這些數據生成的利潤表和負債表
那是不是只要動利潤表就可以了,資產負債表也要調嗎?
您好,負債表也要動?的,因2表要勾稽上,負債表的?未分配利潤這個數據要動的
好的。明白了
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~
那之后25年的財報要調整嗎?
您好,這個不需要的哦,因為我們的分錄用的是以前年度損益調整,根本不影響2025年利潤的