您好,可以的,這樣做賬可以的
老師,我想問一下,我們公司購買了一款軟件15000,賬務分錄是不是這么做啊?:借無形資產—軟件,貸銀行存款。借:管理費用—無形資產攤銷,貸累計攤銷?
老師你好,11月份購買財務軟件,借:其他應收—梁5000,貸:銀行存款5000。借:管理費用一辦公費5000,貸:其他應收款—梁5000。這樣做對嗎? 后來我覺得不好用又換了另外一個財務軟件,價格是3992元,退回1008元,他們是開了3992元的發票給我,這個月我要怎么做賬才平。謝謝
老師我買財務軟件時,借其他應收款—5000貸銀行存款 5000,借管理費用 5000 貸其他應收款 5000, 這款軟件不好用,第二個月更換了另一款3992的,我可以直接做一筆,借管理費用-1008 貸其他應收款-1008 借銀行存款1008 貸其他應收款1008 這樣做可以嗎
老師!付購窗簾款我做到借:管理費用一其他,貨:銀行存款,因出納賬號轉錯退回款是不是做到借銀行存款,貨管理費用(紅字)財務軟件做帳的
老師,對公戶收到銀行利息 借:銀行存款 10 貸:財務費用 10 我看到有財務在金蝶系統做帳 借:銀行存款 10 借:財務費用 -10 這樣不是借貸不相等了嗎?
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會計做成了借:其他貨幣資金,貸:主營業務成收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額,現在我更正是不是直接沖借:應收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進項稅和個稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財務費用-銀行利息 有三個銀行卡就要做3個分錄啊?
員工工傷會計怎樣處理,借應付職工薪酬——福利費 貸,銀行存款?
請問,如果新購入的固定資產滿足一次性計入費用,是在當季申報所得稅的時候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場,正在裝修中,之前裝修費用都記入了長期待攤費用,本月有了收入,可以把長期待攤費用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修)
既有內銷也有外銷的外貿公司,可以抵扣進項稅嗎,如果光外銷沒有內銷就不能抵扣進項稅對嗎
匯算清繳從業人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)