同學(xué)你好, 分錄 借,銀行存款,正數(shù) 借,管理費(fèi)用,負(fù)數(shù);
老師我買(mǎi)財(cái)務(wù)軟件時(shí),借其他應(yīng)收款—5000貸銀行存款 5000,借管理費(fèi)用 5000 貸其他應(yīng)收款 5000, 這款軟件不好用,第二個(gè)月更換了另一款3992的,我可以直接做一筆,借管理費(fèi)用-1008 貸其他應(yīng)收款-1008 借銀行存款1008 貸其他應(yīng)收款1008 這樣做可以嗎
老師!付購(gòu)窗簾款我做到借:管理費(fèi)用一其他,貨:銀行存款,因出納賬號(hào)轉(zhuǎn)錯(cuò)退回款是不是做到借銀行存款,貨管理費(fèi)用(紅字)財(cái)務(wù)軟件做帳的
我做了一筆賬是買(mǎi)的黨史書(shū)籍,我入的是辦公費(fèi), 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi), 貸:銀行存款 后來(lái)這筆錢(qián)退匯了,賬號(hào)不符,我又做了一筆 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用辦公費(fèi) 第二次付款的時(shí)候做的分錄借:管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸:銀行存款 我做的這個(gè)賬務(wù)對(duì)嗎老師
老師,那我拿到銀行付款回單,比如上面金額是18.5萬(wàn),我?guī)ど蠏斓慕杩钍牵J:其他應(yīng)付款15萬(wàn),那我是直接做借:其他應(yīng)付款18.5萬(wàn),貸銀行存款,再借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款3.5萬(wàn)?還是直接做借:其他應(yīng)付款15萬(wàn),借:財(cái)務(wù)費(fèi)用。貸:銀行存款
老師您好收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還,做了 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 是不是本期還要同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用 借:其他應(yīng)付款 貸:管理費(fèi)用
老師請(qǐng)問(wèn)下,高新技術(shù)企業(yè)生產(chǎn)型,每年審計(jì)都有哪些,審計(jì)的目的是什么呢
老師你好,問(wèn)一下,年度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)和利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)與當(dāng)年度12月份財(cái)務(wù)報(bào)表的期末數(shù),本年累計(jì)數(shù)必須一致,如果不一致就有問(wèn)題,是嗎
24年全年收入1340萬(wàn),招待費(fèi)做多少合適,扣除比例是怎么算的?
沒(méi)有商品采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以直接開(kāi)此商品的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票嗎?
貨物銷(xiāo)售,客戶發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,提出扣款。這個(gè)質(zhì)量扣款怎么做憑證?
老師,負(fù)債率怎么算呢?
老師,老板將自己的小貨車(chē)以二手賣(mài)給公司,這輛小貨車(chē)當(dāng)時(shí)買(mǎi)的六萬(wàn)多,已經(jīng)使用了五年多了。折舊完了。如果二手賣(mài)給公司,公司還是入賬固定資產(chǎn),只是不再計(jì)提折舊了是嗎?
老師,怎么通過(guò)在wold版里查看圍標(biāo)串標(biāo)?
老師。建筑勞務(wù)公司給我們建筑裝飾公司開(kāi)了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票。這可行嗎?
老師,負(fù)債率怎么算呢?