您好,需要當月計提,不可以的哦,下面是政策 職工薪酬是一定要通過應付職工薪酬核算《企業會計準則第9號——職工薪酬》)主要包括短期薪酬、離職后福利、辭退福利和其他長期職工福利。 按照受益對象計入當期損益或相關資產成本
社保當月扣繳當月社保需要做計提嗎?直接計入管理費用嗎?如果不做計提的話,不能體現在應付職工薪酬里面。例如5月份扣繳5月份的社保,我應該怎么做會計分錄?
請問老師,匯算清繳的時候社保填寫,我是按照金蝶計提還是按照社保出具賬單公司部分填寫?(是這樣的,我們社保是當月社保當月繳納,我6月底有個員工離職,6月社保已經繳納,由于月底最后一天說出來,第二天是7月一號,社保賬單包含了這個離職人員的社保,老板說不繳納,只能從工資里面扣除,那我7月計提費用是按照扣除這個社保費用計提還是包含這個人的社保計提?)
請問老師,11月底來了一名員工。社保從當月的工資里不夠扣。需要在12月的工資中扣,那11月份的社保需要計提嗎?
老師你好,我的問題主要是工資和社保的計提,工資是1月份的工資在2月初發放,但是社保是正常當月繳納當月的,那這樣社保還需要計提嗎
老師,請問一下,現在社保是當月申報當月的社保并繳納費用,那么請問單位承擔的部分還要不要做計提?還是直接做 借:管理費用-社保(單位) 貸:銀行存款
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
謝謝老師
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~