同學(xué)你好 要計(jì)提的
老師您好,當(dāng)月繳納當(dāng)月的社醫(yī)保需要 計(jì)提嗎 借:管理費(fèi)用—社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工薪酬- 貸:銀行存款 還是 直接 借 :管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款
老師,工廠只有法人一個(gè)人買(mǎi)社保,請(qǐng)問(wèn)在社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)匯總表,單位和個(gè)人部分,需要分開(kāi)寫(xiě)“管理費(fèi)用-單位社會(huì)保險(xiǎn)664.44、其他應(yīng)收款_個(gè)人社保320.08,貸:銀行存款984.52”還是直接寫(xiě)”借:管理費(fèi)用_單位社會(huì)保險(xiǎn)984.52,貸:銀行存款984.52
老師,請(qǐng)問(wèn),當(dāng)月工資下月發(fā)放,當(dāng)月社保當(dāng)月繳納,怎么做分錄?是不是 計(jì)提并繳納當(dāng)月社保, 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)單位部分 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 貸:銀行存款。 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬應(yīng)發(fā)數(shù)
老師好!請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月交社保費(fèi),沒(méi)計(jì)提,直接做的 借:管理費(fèi)用~社保費(fèi) 其他應(yīng)收款~社保(個(gè)人) 貸:銀行存款 可以不?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在社保是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的社保并繳納費(fèi)用,那么請(qǐng)問(wèn)單位承擔(dān)的部分還要不要做計(jì)提?還是直接做 借:管理費(fèi)用-社保(單位) 貸:銀行存款
財(cái)務(wù)報(bào)表及附注,這個(gè)附注是公司自己做的嗎
老師請(qǐng)問(wèn),營(yíng)業(yè)總收入包括營(yíng)業(yè)外收入嗎
請(qǐng)問(wèn)酒店餐飲部采購(gòu)的半成品,記入什么科目,牛奶,菜,調(diào)料,肉
你好老師,小型微利企業(yè)的條件里面年度應(yīng)納稅所得額小于等于三百萬(wàn)是怎么確定的
老師,這題承攬的報(bào)酬應(yīng)該是多少的?
老師,給客戶的客戶開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以嗎
老板讓算某個(gè)客戶的回款率,怎么計(jì)算
老師以前年度的無(wú)票支出分錄:借管理費(fèi)貸現(xiàn)金,這樣可以減少未分配利潤(rùn),今年匯算清繳前入賬,對(duì)以前年度的所得稅有影響嗎?
第九題10000怎么來(lái)的 不懂
由郭老師回答我的問(wèn)題