如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。 如果是小規(guī)模按1%
簡易計稅做分錄的時候,在應(yīng)交稅費簡易計稅,這里是按三個點金額寫,然后做減免一個點的稅額的分錄刁?是否可以直接在應(yīng)交稅費一簡易計稅,這里寫兩個點的金額呢,不通過營業(yè)外收入
老板,現(xiàn)在稅點是1個點,做分錄的時候是計提一個點的稅點。借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費增值稅1個點。在申報增值稅時候銷售額不超30萬是免增增值稅,但是申報表是3個點的稅款免增。我會計分錄還需要計提2個點的稅點嗎?
銷售已使用過的資產(chǎn)會計分錄做賬,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅這里是填3個點的稅率還是填2個點稅率,如果是三個點,那減按2%是支付時做營業(yè)外收入嗎?
我想問一下,小規(guī)模開1個點的發(fā)票,一個季度沒有超過30萬,也不用交稅。那我們做會計分錄是按一個點的來做還是按3個點的營業(yè)外收入來做賬呢?假如開不含稅28000是按280做還是840做營業(yè)外收入?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
申報我知道是報2%申報,我現(xiàn)在問的是會計分錄做賬時,應(yīng)交稅費是按2%做還是按3%做
直接按/1.03*0.02計算增值稅
如果是按3%做應(yīng)交稅費會計分錄,那是不是支付稅費的時候那1%做營業(yè)外收入,如果是按2%做應(yīng)交稅費會計分錄,那1%的差額是不是計入固定資產(chǎn)清理里
是的,就是那樣子的
那剩下的1%差額就是做到固定資產(chǎn)清理里是嗎?
是的,剩下的1%差額就是做到固定資產(chǎn)清理
那還有個問題,價值比較高的低值易耗品也當(dāng)作廢舊資產(chǎn)銷售了,是不是也是按3%減按2%交增值稅
沒有計入固定資產(chǎn)的不行
那價值比較高的低值易耗品我售賣我能開3%的稅率嗎?
一般納稅人,遇到這種售賣價值比較高的低值易耗品情況是只能開13%嗎
是的,那個只能開13%的稅率的