3月時(shí),要大廳申報(bào)小規(guī)模
老師。我們2月份從小規(guī)模升級(jí)為一般納稅人。然后1月份報(bào)表需要去大廳申報(bào)。我是1月底還是2月初呢。
老師,小規(guī)模升一般納稅人直接在電子稅務(wù)局申請(qǐng)嗎?現(xiàn)在月底申請(qǐng),3月報(bào)稅是按照一般納稅人申報(bào)嗎
老師,公司1、2月是小規(guī)模,3月份準(zhǔn)備升一般納稅人,下個(gè)月是不是3月份就應(yīng)該報(bào)3月份的稅,那1、2月的怎么申報(bào)
老師,1月份注冊(cè)新公司,沒(méi)有任何稅務(wù)數(shù)據(jù),2月份升為一般納稅人,稅務(wù)要求去線下大廳申報(bào)1-3月小規(guī)模申報(bào),2月的一般納稅人申報(bào),公司2月購(gòu)進(jìn)了新車,有對(duì)應(yīng)的專票,我不勾選抵扣,目前公司沒(méi)有銷項(xiàng),那我手動(dòng)填寫(xiě)一般納稅人的申報(bào)表該如何填寫(xiě)啊?進(jìn)項(xiàng)咋填?1-3小規(guī)模申報(bào)表又該咋填寫(xiě)啊?求助
老師,一家公司是要明年1月份才能升為一般納稅人,那一月份之前不就是小規(guī)模嗎,那小規(guī)模期間取得的專票能在1月份以后升為一般納稅人時(shí)候抵扣嗎
您好,發(fā)現(xiàn)以往年度匯算的期間費(fèi)用有的費(fèi)用填寫(xiě)行次填寫(xiě)得不準(zhǔn)確,并沒(méi)有影響納稅,可以不做更正了嗎
老師好,聯(lián)合會(huì)使用民間非營(yíng)利會(huì)計(jì)制度,請(qǐng)問(wèn)銀行賬戶管理費(fèi)支出怎么做會(huì)計(jì)分類?
您好,23年做匯算的時(shí)候,期間費(fèi)用物業(yè)費(fèi)錯(cuò)誤填到租賃費(fèi)行次了,當(dāng)年七月份電子稅務(wù)局已經(jīng)就匯算報(bào)表比對(duì)過(guò)了,跳出了其他的風(fēng)險(xiǎn)提示,也已經(jīng)更正處理過(guò)了,今天發(fā)現(xiàn)還有個(gè)這個(gè)錯(cuò)誤,當(dāng)時(shí)并沒(méi)有跳出這個(gè)錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購(gòu)買(mǎi)的農(nóng)產(chǎn)品,用于免稅項(xiàng)目不能抵扣會(huì)成為滯留票,為什么在填表的時(shí)候還可以按9個(gè)點(diǎn)計(jì)算扣除,深加工的話還加計(jì)扣除1個(gè)點(diǎn)呢?不是矛盾嗎
樸老師,正常就要普票,就不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,直接有費(fèi)用了,如果就是專票,增值稅報(bào)表和會(huì)計(jì)分錄都該怎么處理?
王老師,A公司和B公司都是老板自己的公司,現(xiàn)在A公司銷售給B公司,使A公司有收入和利潤(rùn),但又要控制利潤(rùn)不能太高,避免交稅多,A公司的產(chǎn)品采購(gòu)單價(jià)已經(jīng)有了,售價(jià)我定多少怎么確定呢,要根據(jù)什么才能計(jì)算?
老師好24年3月份因稅務(wù)檢查補(bǔ)繳5萬(wàn)元所得稅我做的會(huì)計(jì)分錄是借以前年度損益調(diào)整貸銀行,,,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整 對(duì)不對(duì)
您好,發(fā)現(xiàn)23年企業(yè)所得稅匯算表,把管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi)填到期間費(fèi)用租賃費(fèi)那個(gè)行次里了,不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)吧
開(kāi)始機(jī)械設(shè)備租賃公司,24年的利潤(rùn)太高,我暫估成本-郵費(fèi),然后25年4月來(lái)發(fā)票可以入帳嗎,這樣合法嗎?機(jī)械租賃公司的
發(fā)票超過(guò)額度怎么申請(qǐng)?zhí)犷~
去大廳申報(bào)是吧,3月整月不開(kāi)票可以升一般納稅人對(duì)吧
是,3月 可以直接升一般納稅人