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企業所得稅年報,本來是虧損的,想調整的營利交稅,調管理費用和銷售費用。怎么調呢?賬載金額,稅收金額,調增金額,調減金額,完全不明白

2025-03-14 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-14 09:36

您好,公司有業務招待費用,把那個金額按發生額的60%與營收的0.5%,兩個值中較低者寫到稅收金額那。賬載金額寫賬上的數。這只是其中一個,另外看成本費用中有沒有未取得發票的,也進行調增。

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您好,公司有業務招待費用,把那個金額按發生額的60%與營收的0.5%,兩個值中較低者寫到稅收金額那。賬載金額寫賬上的數。這只是其中一個,另外看成本費用中有沒有未取得發票的,也進行調增。
2025-03-14
你好 后面的自動出 不能填寫 有扣除比例的招待費 福利費 廣告服務需要按照比例來 其他的沒有發票的成本費用需要調增
2021-05-14
你好,是需要把管理費用-差旅費的全部金額寫在賬載金額里,如果是全部調增稅收金額就填0,可以稅前扣除是0
2022-03-30
你好同學,因為會計是不確認收入,直接按照產品成本和視同銷售的增值稅來作為捐贈支出
2022-11-12
你好是的,調增調減,它是自動的,如果你需要調整的話,填寫了賬載金額就不能填寫稅收金額,或者填寫了稅收金額,就不能填寫賬單金額。
2021-05-17
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