是的,稅收金額就是3468*60%
業務招待費,如果賬載100,不超過營業收入0.5%,匯算清繳稅收金額是60,調增40對嗎?
企業所得稅匯算清繳,納稅調整項目明細表,業務招待費支出。是不是我只填賬載金額就可以,稅收金額是自動跳出來的吧
老師好,我在申報2022年度企業所得稅匯算清繳,其中A105000納稅調整項目明細表中的招待費支出,我寫上2022年度賬載金額,正常稅收金額不就是帳載金額*60%嗎?
老師,稅務匯算清繳,招待費是不是只能扣除60%,我在納稅調整表的業務招待費里賬載金額填9864,稅收金額自動跳出1241.1,如圖。9864的60%應該是5918.4吧
年度所得稅匯算清繳中,業務招待費按比例扣除后,表中帳載金額是填業務招待費發生額,稅收金額是兩者孰低金額,調增額是要發生額減去稅收金額自動帶出,對嗎
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發票,然后在 24 年 1 月份的時候發現開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發票,然后又重新開具了一張正確的發票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數電發票那些業務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發生額填上什么數,要填2024年賬面+2025年發放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調減了是嗎?
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 藥繳稅嗎?
比如說銷售人員把單價開錯了,會計沒有看出來誰的責任
老師好 想問下 4月付款4萬元 對方開了3.3萬的發票 還剩下7000元發票需要下個月才能開 請問如何做賬?
這個怎么設置?從哪里設置
老師,借:銀行存款55000貸:預收賬款55000,現在合同金額165000元,會計分錄如何寫?
老師,現在公司法人從公司提取備用金可以嗎
謝謝老師!按營業收入20422428.73是乘以千分之五對嗎?等于102112.14,那肯定按60%扣了是這樣嗎?
是的,就是那個處理了
謝謝老師!最終是退回1181.7元,等退回到對公戶里分錄一般是怎么寫呢?
匯算退稅 借:應交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應交稅費-所得稅
最終是未分配利潤增加了1181.7?
是的,就是那樣子的