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老師你好,我們24年9月收到的這張發票并且已經在次月進行了全額抵扣,加工費用也在當月結清,25年2月份的時候稅務要求我們進項額轉出,原因是對方法人失聯稅款未交導致發票異常,沒辦法我們在二月份進行了進項額轉出,想請問這個月在記分錄的時候該怎么做??我當時入賬是做的借:主營成本26460.18 應交稅費進項稅額3439.82 貸:應付賬款29900 借:應付賬款29900 貸:銀行存款29900。

2025-03-06 12:55
答疑老師

齊紅老師

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2025-03-06 12:56

借以前年度損益調整, 貸應交稅費應交增值稅進項轉出3439.82。 然后,你上面的這個主營業務成本匯算清繳納稅調增。

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快賬用戶3932 追問 2025-03-06 12:59

分錄只要寫(借:以前年度損益調整3439.82 貸:進項額轉出3439.82)26460.18的部分不需要分錄處理嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-06 13:00

你好對的 是的 是的

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快賬用戶3932 追問 2025-03-06 13:02

主營業務成本需要在所得稅匯算清繳的時候填寫以前年度損益調整是嗎 調整完了是否需要分錄處理?

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齊紅老師 解答 2025-03-06 13:02

你好,以前年度損益調整這個不需要調整了,你主營業務成本2646 0.18需要調的

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快賬用戶3932 追問 2025-03-06 13:05

怎么調整呢

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齊紅老師 解答 2025-03-06 13:05

調整明細表扣除項目30欄,填寫賬載金額,就是填寫主營業務成本的那一個26460.18這個金額。

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快賬用戶3932 追問 2025-03-06 13:06

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2025-03-06 13:06

不用客氣,工作愉快。

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借以前年度損益調整, 貸應交稅費應交增值稅進項轉出3439.82。 然后,你上面的這個主營業務成本匯算清繳納稅調增。
2025-03-06
你好;? ?借主營業務 成本 貸進項稅轉出;? ? 按這個來做賬? ?
2022-12-12
你好。5月沒退貨,不需要沖回庫存商品等
2024-06-06
你好,同學 借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出
2024-03-14
你好!升為一般納稅人前取得的專票是不可以抵扣的。需要做進項稅轉出
2021-04-26
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