您好,這是計(jì)算抵扣的。 收到免稅和3%的小規(guī)模專(zhuān)票才是計(jì)算抵扣9%,收到普票上有稅率3%或5%是不能扣除的?,F(xiàn)在收到1%小規(guī)模專(zhuān)票也不能計(jì)算抵扣9%。
一般納稅人從小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)的面粉生產(chǎn)糕點(diǎn),取得1%專(zhuān)票,這張票可以按9%抵扣嗎,還是只能按票面稅率抵扣
請(qǐng)問(wèn)老師從一般納稅人處購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品收到專(zhuān)票用于生產(chǎn)13稅率的貨物,是按照票面稅額抵扣還是計(jì)算抵扣10
餐飲業(yè)稅率是6%,(1)購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品是按9%計(jì)算抵扣嗎的?(2)從一般納稅人購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品按發(fā)票上的稅額度抵扣,從小規(guī)模納稅人購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品按9%抵扣,對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人開(kāi)具3%的農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)票,我們可以按照票面金額的9%計(jì)算抵扣,如果小規(guī)模納稅人開(kāi)具的是普票呢,是否可以進(jìn)行計(jì)算抵扣?
請(qǐng)問(wèn)關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品一般納稅人開(kāi)具的免稅普票可以計(jì)算抵扣嗎?怎么計(jì)算?一般納稅人開(kāi)具的專(zhuān)票是按發(fā)票注明的稅額抵扣?小規(guī)模納稅人開(kāi)具的只有3%專(zhuān)票可以抵扣9%是嗎?小規(guī)模1%的只能按1%抵扣?生產(chǎn)領(lǐng)用的在9%的基礎(chǔ)上在加抵扣1%?
老師,一般納稅人外購(gòu)產(chǎn)品用于員工福利,該怎么做分錄
車(chē)輛保養(yǎng)需要哪些手續(xù)給財(cái)務(wù)?公司辦公室
老師,請(qǐng)問(wèn)4s店把配件賣(mài)給其他公司,庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)是做費(fèi)用還是做成本
我這個(gè)第一項(xiàng)是63.6元,然后這個(gè)是折扣9折以后的金額,發(fā)票上必須體現(xiàn)9折這個(gè)咋開(kāi)
老師公司與公司之間可以無(wú)償借款嗎,1年之內(nèi)
發(fā)票額度210000,結(jié)果開(kāi)了一張310000的發(fā)票也能開(kāi)的,怎么回事
銷(xiāo)售部領(lǐng)用的辦公桌椅到期報(bào)廢,才用一次攤銷(xiāo)法,收入直接沖減費(fèi)用,在貸方提現(xiàn),編制記賬憑證。。原始價(jià)值3000元,賬面價(jià)值零元,殘料價(jià)值,240元,現(xiàn)金收訖,根據(jù)內(nèi)容編制記賬憑證,若有除不進(jìn)的情況,保留兩位小數(shù)
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發(fā)電的 24年的時(shí)候呢 他們從建筑公司買(mǎi)了好多材料 然后自己修建的工程項(xiàng)目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現(xiàn)在客戶(hù)就是要求要把這些計(jì)入固定資產(chǎn)里 請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)該怎么做呢 難不成只把科目調(diào)成固定資產(chǎn)嗎 那我24年的報(bào)表要調(diào)嗎 如果要調(diào) 那折舊又該從啥時(shí)候開(kāi)始計(jì)提呢
@郭老師,24年補(bǔ)繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調(diào)整。請(qǐng)問(wèn)在做24年所得稅匯算清繳時(shí)將1000元填在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——跨期扣除項(xiàng)目”的“調(diào)減項(xiàng)”嗎?這樣填寫(xiě)對(duì)嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開(kāi)具3%專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)都是從個(gè)人那里收的沒(méi)有票,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票咋取得呢?謝謝老師