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老師,您好。我們公司的增值稅小規模納稅人,是做航空機票銷售代理的,我們想申請增值稅的差額征稅方式,請問,我們是需要先在電子稅務局申請嗎?還是直接在開票時選擇差額征稅,然后增值稅申報時按差額征稅申報即可呢?謝謝

2025-02-26 18:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-26 18:31

小規模納稅人從事航空機票銷售代理申請增值稅差額征稅,通常無需先在電子稅務局申請。一般是開票時,在稅控設備或數電票開票系統中選擇 “差額征稅” 功能開具發票。申報時,填寫《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》的可扣除項目金額,再將差額后的銷售額填入主表相應欄次

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小規模納稅人從事航空機票銷售代理申請增值稅差額征稅,通常無需先在電子稅務局申請。一般是開票時,在稅控設備或數電票開票系統中選擇 “差額征稅” 功能開具發票。申報時,填寫《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》的可扣除項目金額,再將差額后的銷售額填入主表相應欄次
2025-02-26
您好,先向主管稅務機關申請備案,經稅務機關審核批準后,才可以的。 1.電子稅務局,在“我要辦稅”模塊中選擇“稅務登記”,然后選擇“增值稅一般納稅人登記”,在“計稅方法”中選擇“差額征稅”,并提交相關備案資 2.通過后,開具增值稅發票時,選擇差額征稅開票功能,按照實際銷售額和扣除額開具發票。 3.增值稅申報時,差額征稅的方式填寫申報表,將差額后的銷售額填入《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“免稅銷售額”相關欄次
2025-02-26
你好,首先你是人力資源公司,你是可以按照差額計稅的,那么你在申報的時候,首先你是要填寫這個附表,就是扣除表這一張附表去填寫。然后填完之后再填寫你的主表,那么,主表里面的銷售額就是按照差額來作為你的銷售額進行填寫就可以了。
2020-10-15
是的,這個是取得是差額后的不含稅銷售額填寫
2020-11-19
你好,同學。 預交時可差額,正常計稅是,清包工、甲供工程可以。
2020-10-08
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