各地執行不一,需要與當地稅局確認,是否需要交增值稅
老師 收到個稅三代返還手續費,一般納稅人,小企業會計準則 是不是計入 營業外收入啊?
企業代扣代繳個人所得稅取得的2%手續費,年退回的手續費,一般納稅人要按6個點交增值稅?計入營業外收入還要交所得稅? 這個增值稅申報填在未開票收入里嗎?
老師,我們公司備案的是小企業會計準則,請問收到個稅手續費返還,是計入其他業務收入還是計入營業外收入?如果計入營業外收入的話,做賬的時候還需要按照6%價稅分離來做賬,并且交6%的增值稅嗎?
執行小企業會計準則,收到了個稅手續費返還,應該入其他業務收入,還是營業外收入
老師,個稅手續費返還,執行小企業會計準則是計入營業外收入還是其他業務收入
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
北京朝陽這邊,要求按無票收入申報嗎老師
不確定,老師不是北京的,需要與北京當地稅局確認下或12366確認下