借:管理費(fèi)用職工福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)公司分期付款買(mǎi)車(chē)給員工做福利費(fèi)怎么做帳? 比如車(chē)36萬(wàn) 1、除了已支付12萬(wàn),剩下的24萬(wàn)分期支付 2、用公司名義分期每個(gè)月一萬(wàn) 3、員工接受這輛車(chē)起需要工作三年后才能離職 4、提前離職規(guī)定入如下: ①2年內(nèi)分期貸款還沒(méi)有還完離職的話則2年剩余月份1.3萬(wàn)償還公司。 ②超過(guò)兩年未滿三年離職的則剩余月份需要償還公司8000元 按上述福利規(guī)定,我們要收到發(fā)票要怎么做福利費(fèi)入賬金額和分錄怎么做 實(shí)際支付了12萬(wàn)首付,其他的還沒(méi)有付,但是發(fā)票開(kāi)的是全款。要是一次性入福利費(fèi)扣除限額有限制,我們按照今年工資算,預(yù)計(jì)全年福利費(fèi)扣除數(shù)20-21這里。要是按12萬(wàn)入賬加上11-12分期支付今年這個(gè)車(chē)福利費(fèi)就占14萬(wàn),要是其他福利費(fèi)加起來(lái)就在21萬(wàn)以?xún)?nèi)可以全額扣除。全款入賬就扣除發(fā)生的福利費(fèi)里有25萬(wàn)這里沒(méi)得扣除要調(diào)增
老師好,我們是餐飲業(yè),購(gòu)進(jìn)的食材和員工食堂一起開(kāi)票了,一起抵扣了,稅率也不一樣,現(xiàn)在只有計(jì)入福利費(fèi)的金額,我們現(xiàn)在想做個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,可以按照最高的稅率轉(zhuǎn)嗎,有的發(fā)票是普票,有的是9%少部分是13%,我們現(xiàn)在很難區(qū)分了,一年都在一起了,領(lǐng)導(dǎo)的意思是按照計(jì)入福利費(fèi)的金額*0.13,轉(zhuǎn)出,可行嗎,申報(bào)留底退稅,怕查賬,想自己先轉(zhuǎn)出這部分。
公司收到的退個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi),(收到的時(shí)候未算收入沒(méi)交增值稅),現(xiàn)在用于員工福利,這個(gè)怎么入賬呢,分錄怎么寫(xiě)呢,我本來(lái)預(yù)想的是: 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:銀行存款 但是沒(méi)有對(duì)應(yīng)的發(fā)票入賬職工福利費(fèi)呀,還是分錄就是有問(wèn)題的,正確的應(yīng)該怎么做?
我們公司是生產(chǎn)制造業(yè),有個(gè)員工是工傷現(xiàn)在要離職了,但是他之前從公司借了4w的借款還未償還,但是他工傷期間住院拿藥餐費(fèi)車(chē)票產(chǎn)生的費(fèi)用有7w且提供了合理的發(fā)票,他現(xiàn)在想要報(bào)銷(xiāo)這些錢(qián),但是財(cái)務(wù)經(jīng)理和我說(shuō)先不實(shí)際付給他錢(qián),先入賬,不付錢(qián)的話我應(yīng)該怎么入賬呢,怎么做分錄合適 后期實(shí)際付給他報(bào)銷(xiāo)款的話又應(yīng)該怎么做分錄呢
領(lǐng)導(dǎo)組織員工聚餐,取得了餐飲費(fèi)發(fā)票,這個(gè)是不是可以計(jì)入職工福利費(fèi)呀。打算先入費(fèi)用,過(guò)倆月支付報(bào)銷(xiāo)款,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)呀
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶(hù),但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷(xiāo)售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷(xiāo)售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷(xiāo)售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?zhuān)?/p>
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利