對的是的,是這么做的。
老師你好,預(yù)支員工工資,后來發(fā)放了 預(yù)支工資時 借:其他應(yīng)收款-某某人 貸:銀行存款 發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-某某人 這樣寫對不對呢
老師你好,去年一筆分錄是:財務(wù)會計,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,對應(yīng)的預(yù)算會計分錄是,借:其他支出,貸:資金結(jié)存。今年收到了那筆其他應(yīng)收款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。那么對應(yīng)的預(yù)算會計分錄怎么做呢?
預(yù)支了工資一萬 后續(xù)月份往回沖減 預(yù)付的時候下什么科目 是不是可以下借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 發(fā)放的時候借應(yīng)付職工 貸其他應(yīng)付款
你好 老師 公司有一個員工提前預(yù)支了四個月工資 然后我做分錄 借 其他應(yīng)收 貸 銀行存款 然后我在計提工資的時候就借管理費用 3 貸應(yīng)付職工薪酬2 貸 其他應(yīng)收款1 而不是在發(fā)放的時候沖減其他應(yīng)收 現(xiàn)在我該怎么調(diào)整才對呢
員工預(yù)支工資時,一般情況先借:其他應(yīng)收款-某某,貸,銀行存款,計提時:借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬 可不可以預(yù)支工資,直接:借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 這樣做分錄可以嗎
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?