不會的,是按季度扣除紅沖后的銷售額交稅
流轉的12個月,不超過500萬,比如1月開30萬,2月發現1月的稅率開錯了,2月供沖1月的30萬,重新開30萬 那30萬是算在哪個月,流轉的12月,怎么流轉?30要對應的稅款是算在哪個月?因為1月就是稅率開錯了呀
請問我11月開了票交了10萬增值稅,發現開錯了,這個月12月我要紅沖這個票,那我10萬的增值稅可以退回嗎
老師您好,我在2021年12月開的發票60萬,我把稅率全部開錯了,但是1月報稅的時候跟稅務局聯系了,還是按正確的6%的稅申報了,然后我2月開始沖紅了一部分,3月沖紅了一部分,現在全部沖紅,然后跟對方也把發票要來了,老師我現在紅沖的這部分需不需要做賬呢
老師,請問費用發票,1月已報銷,對方2月紅沖了,又重新開了正確的給我,這個我是在2月重新做賬還是直接把2月開的正確的發票附在1月的憑證后面呀?
老師好,我公司是一般納稅人,10月時開了30萬的專票。在11月申報10月增值稅時已交稅了。11月尾的時候老板通知要把30萬的專票紅沖,紅沖了之后沒有再補開票,但是30萬是已到賬的了。現在12月了要報11月的增值稅了。我是不是在銷售額填-30萬,然后未開具發票填正30萬?
毛利率公式,凈利潤公式是什么呢
你好,一般納稅人怎么抵扣進項稅
稅率3%;含稅金額:25700元;怎么變成未稅金額呢?
不太懂6.8那個稅要怎么計算
老師,光伏安裝服務公司的主營業務收入大部分是安裝費,業務提成費,要做成本結轉怎么做呢?
你好老師,我公司經營范圍上有勞務這一項,給對方公司開發票,問我們有沒有勞務資質,勞務資質就是哪個證書?
老師,我們只是一個111間房, 單間430左右的酒店,資產長攤3千多萬,這意味著近10年都盈利不了,一直虧損 房租38萬,工資社保28萬,能耗8萬,管理費20萬,其他雜七雜八2-3萬, 現在資產長攤3千多萬,負債3千多萬,注冊資本實收資本200萬, 老師,我們這種狀態怎么調,避免風險啊?
老師,母公司 A實投了1000萬給B公司,B公司沒有盈利,因為實收資本,所有者權益有380萬,現轉30%給C公司,以30元轉,然后A公司以380×0.3=114萬申報收入,這樣的方案可以嗎?有稅務風險嗎?
出納做工資表,財務經理審核報銷單和工資表應由誰找公司總經理和董事長審批,是出納還是財務經理?
請問這個進口消費稅是怎么計算出來的
就是說我1月那張發票現在2?申報交了那個稅,2月紅沖了,再開一張,到時候3月申報的時候,就不再需要交這個增值稅了對嗎
是的,就是那個意思的