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老師我1月開了發票30萬,現在2月申報發現開錯了,但是我現在報稅這個增值稅是必須要交,那我2月紅沖了1月30萬發票,從新開了正確的,這樣我2月還需要重新交一次這個30萬的增值稅嗎

2025-02-12 10:41
答疑老師

齊紅老師

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2025-02-12 10:43

不會的,是按季度扣除紅沖后的銷售額交稅

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快賬用戶4003 追問 2025-02-12 10:44

就是說我1月那張發票現在2?申報交了那個稅,2月紅沖了,再開一張,到時候3月申報的時候,就不再需要交這個增值稅了對嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-12 10:47

是的,就是那個意思的

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不會的,是按季度扣除紅沖后的銷售額交稅
2025-02-12
你好,30萬算1月的。連續12個月比如19年3月到20年2月,19年4月到20年3月,19年5月到20年4月,以此類推
2020-10-26
你好,不用重新更正, 在4月份屬于第二季度,只能在第二季度填寫銷售。
2024-05-15
是的,是的,是這么做的。
2023-12-13
可以申請退還,也可以在抵減以后應交的稅款
2021-12-04
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