同學(xué),你好 沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi),可以不管
老師您 好,請教一下,匯算清繳,其間費(fèi)用里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi),和納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,這兩項(xiàng),的金額,是不是相等的呀,填報(bào)時(shí)
老師,企業(yè)年度匯算清繳時(shí)招待費(fèi)調(diào)增了,不涉及補(bǔ)交企業(yè)企業(yè)所得稅,我上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算年報(bào)的不一樣,需要調(diào)賬嗎
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費(fèi)用有廣宣費(fèi),只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是實(shí)際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有,報(bào)表就抓取不到報(bào)表里面沒有的項(xiàng)目,但是在匯算清繳填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候又是分開了銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi),老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷售和管理兩個(gè)費(fèi)用里面,報(bào)表抓取不到銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi),就會導(dǎo)致填報(bào)的時(shí)候有個(gè)提示,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤表報(bào)表不一致。該怎么辦?
老師,老板不愿意在匯算清繳時(shí)把業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增,他說是把業(yè)務(wù)招待費(fèi)申報(bào)獎(jiǎng)金 申報(bào)個(gè)稅,他繳納個(gè)稅,那么申報(bào)匯算時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)就不填了。這樣可以不
老師好,23年賬上有業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤表有業(yè)務(wù)招待費(fèi)數(shù)額顯示,報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào)表沒有把業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額列上去,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照發(fā)生額60%稅前扣除,不超營業(yè)收入萬分之五,后者符合。23年匯算清繳也沒有納稅調(diào)增,業(yè)務(wù)招待費(fèi)三萬多。這樣問題大嗎老師
貿(mào)易公司包材和商品一起進(jìn)項(xiàng)怎么開票
我公司是一般納稅人的生產(chǎn)企業(yè),促成了筆居間費(fèi)項(xiàng)日,開居間費(fèi)發(fā)票,增值稅稅率是13還是6稅。
老師,公司搞團(tuán)建娛樂活動(dòng),一等獎(jiǎng)發(fā)放現(xiàn)金這種做什么費(fèi)用?
匯算清繳的時(shí)候是不是獎(jiǎng)金和工資加在一起天下職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表?
老師,購買景德鎮(zhèn)貴重瓷器(每件過萬)做為辦公室擺件,請問記入什么科目?
老師,勞務(wù)再分包,增值稅能抵減分包款繳納嗎
老師勞務(wù)派遣給我單位開的發(fā)票一張備注寫工資10元,一張備注寫管理費(fèi)5元,我做賬寫借:主營業(yè)務(wù)成本10借:管理費(fèi)5,還是都進(jìn)入主營業(yè)務(wù)成本
甲公司出資10萬園投資的子公司注銷,注銷后賬面上合并報(bào)表應(yīng)該怎么做抵消分機(jī)票電子行程單可以抵扣稅金嗎錄
老師,1季度是盈利的,一定要交企業(yè)所得稅嗎?可以先不交嗎
老師 我換了電腦 我怎么上你們網(wǎng)站
老師,財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤表里,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出有數(shù)額顯示,但是在稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的利潤表,沒有把業(yè)務(wù)招待費(fèi)寫進(jìn)去,這個(gè)可以嗎
同學(xué),你好 不建議的