你好,同學 這個的話,也是可以的
21年剛來辦的企業還沒發生營業收入,但有業務招待費,匯算清繳時業務招待費的稅收金額是灰色的不能填,說是籌辦期間的業務招待費可以自企業開始營業之日起一次性扣除,那做21年匯算清繳時業務招待費那欄就不需要填了,那會計賬上需要做什么處理嗎?
老師好!第三季度業務招待費是無發票已作為費用入賬,準備匯算清繳時納稅調增。現在填寫季度報表時填寫利潤表里的管理費用時,要把無發票的業務招待費加到16行“業務招待費費”嗎?
老企業所得稅匯算清繳業務招待費費高了,老板不想交稅,我是不是可以把業務招待費調出一點開放到福利費或者別的費用呢,這樣要調整哪些報表呢,,
老師,老板不愿意在匯算清繳時把業務招待費調增,他說是把業務招待費申報獎金 申報個稅,他繳納個稅,那么申報匯算時,業務招待費就不填了。這樣可以不
老師,匯算清繳時業務招待費按限額扣除,超出得部分調增。 但如果同時有些業務招待費還是無票支付,這部分金額我也合計在其他調增事項填報了。是不是重復了?那該怎么填報呢?
稅收滯納金已經包含在利潤總額里為什么還要加
收到實收資本繳納印花稅分錄
個體戶繳納了經營所得怎么做會計分錄,老師
老師,我們是建筑公司,關于機械,有的時候機械租賃費里含人工勞務,有的含油料,有的又含勞務又含油料,在成本類別配比上,是該如何處理呢?是放到材料里?還是機械費里?還是人工里?
請問,電子稅務局,有財務負責人身份,也有辦稅員身份,現在想取消財務負責人身份,在電子稅務局可以自行操作的嗎?謝謝
請問下出具稅審報告會降低稅務機關抽查幾率嗎
@董孝彬老師,采用比選打分方式采購,采購公告上是24年2月7日16點,提交響應文件,但是評選組打分日期是24年2月4日,這個比選是違背了那條規定?老師你之前發的法條都查不到
就是給別人銷售東西,現在別人對公轉100萬我,怎么樣能少交點稅
處置長投權益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
請問老師,員工取得增值稅電子普通發票,個人名字抬頭,可以抵扣嗎?
那我業務招待費就不做調整了
那我業務招待費就不做調整了 不用了